四川省剑阁县委党校2016年部门决算编制说明

发布日期:2017-09-21    浏览量:次    来源:   
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

县委党校主要负责培训全县党政干部,负责理论宣传教育工作。 

(二)2016年重点工作完成情况。

1.围绕县委、县政府中心工作,认真实施2016年我县干部教育培训工作计划,开拓创新干部培训新方式,发挥党校培训干部的主阵地作用。全年按计划完成了10个培训班,开办了精准扶贫示范培训班、“两学一做”学习教育专题培训班、贫困村党员致富能手培训班等,为我县实施精准扶贫精准脱贫,全面小康,建设美丽乡村提供坚强的政治思想保障。开办了新任领导干部履职能力提升培训班、大学生村干部等培训班,坚持理论联系实际,按需培训,学以致用原则,切实提高干部的履职能力和政治理论水平。全年共培训855人。培训效果显著,得到学员及社会一致好评。2.突出培训实效性。深化教学改革,突出按需培训,教学的互动性、实效性进一步增强。我校在今年进一步推进教学方式改革,着眼于增强培训吸引力和感染力,提高培训实效。一是充实教学内容。按照有关要求,结合县委党校的工作特点,把习近平总书记系列重要讲话精神、五大发展理念等内容纳入培训内容。二是改进教学方法,将全市党校系统精品课引入主体班课堂,采用案例式、情景模拟式、访谈式、双讲式教学方式,强化课堂互动环节,充分发挥学员主体地位和能动性,鼓励支持师生交流、合作科研。3.充分发挥党校理论研究和决策咨询的作用。深化科研改革,提升咨政能力,充分发挥党校的“智库”作用。为进一步发挥党校理论研究和决策咨询的作用,真正体现党校科研为县委县政府重大战略部署服务的特色。一是以课题研究为抓手,增强决策咨政功能。今年我校立项省委党校课题1项、县情研究中心课题2项。二是定期召开科研研讨会。三是对外进行理论宣讲14次,受众达千余人。四是紧抓科研管理工作。全年已撰写并发表市级以上科研论文7篇,被县委主要领导签批1篇。

二、部门概况

本单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本单位年收入合计152.72万元,其中:财政拨款收入152.72万元,占100%。

2016年本年支出合计152.72万元,其中:基本支出152.72万元,占100%.

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算152.72万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少25.09万元,增长19.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出152.72万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加25.09万元,增长19.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出152.72万元,主要用于以下方面:教育支出134.72万元,占88.21%;社会保障和就业支出5.31万元,占3.48%;医疗卫生支出7.63万元,占5%;住房保障支出5.06万元,占3.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育205(类)08(款)02(项):2016年决算数为134.72万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2016年决算数为5.31元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育201(类)05(款)01(项):2016年决算数为7.63万元,完成预算100%。

4.住房保障221(类)02(款)01(项):2016年决算数为5.06万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出157.72  万元,其中:人员经费102.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费50.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元,完成预算98%,公务接待费支出决算为0.98万元,完成预算98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是接待人员减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.98万元,占98%。具体情况如下:

公务接待费

2016年公务接待费0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,228人,共计支出0.98万元,具体内容包括:接待上级党校及其他县区党校调研、教学等工作。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。


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