目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及重点工作
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)单位主要职能。
我校是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施小学义务教育,促进基础教育发展。
(二)2024年重点工作完成情况
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体美劳全面发展。
6.抓好教师队伍建设,加强师德师风建设,提高青年教师的教学技能,使每个教师都热心于教育事业。
二、机构设置
剑阁县实验学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。
我单位属于财政补助事业单位,有独立编制机构1个,独立核算机构1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2117.46万元。与2023年相比,收、支总计各增加39.35万元,增长1.18%。主要变动原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计2117.46万元,其中:一般公共预2117.46万元算财政拨款收入2117.46万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计2117.46万元,其中:基本支出1963.95万元,占92.8%;项目支出153.52万元,占7.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计2117.46万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计增加39.35万元,增长1.18%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2117.46万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.53万元,上升1.18%。主要变动原因是人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2117.46万元,主要用于以下方面:教育支出1678.01万元,占79.2%;社会保障和就业支出207.4万元,占9.7 %;卫生健康支出76.51万元,占3.6%;住房保障支出155.55万元,占7.3%。项目支出153.52万元,占7.2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2117.46万元,完成预算100%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为1678.01万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为207.4万元,完成预算100%。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为76.51万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为155.55万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出2117.46万元,其中:
人员经费1790.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费171.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元,下降0%。
其中:公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.21万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023增加0.21万元,增加100%。主要原因是培训人数的增加。
国内公务接待支出0.21万元,主要用于到校参观及监考用餐(开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内共接待5批次,40人次(不包括陪同人员),共计支出0.21万元。具体内容包括:监考、外校到本校学习、青年教师大比武及上级领导工作指导等用餐。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出万0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
剑阁县实验学校属于财政补助的事业单位,2024年未发生机关运行经费,与2023年决算数持平
(二)政府采购支出情况
2024年,剑阁县实验学校未发生政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,本单位无公务用车。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对其他工资福利项目等9个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,在预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,组织对9个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映本单位小学教育支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实校园安全保障经费,切实保障学生校园安全 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实校园安全保障经费,切实保障学生校园安全 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学校安保配置率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
学校配置安保的合格率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2024年 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生校园安全 |
定性 |
保障 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金 |
= |
27000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人:王开盛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施,促进学生营养健康状态得到改善,学生整体素质得到提高。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过营养改善计划的实施,促进学生营养健康状态得到改善,学生整体素质得到提高。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
129.73 |
129.73 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
129.73 |
129.73 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
所需成本 |
= |
145 |
万元 |
|
20 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人:王开盛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升薄弱学校办学条件,改善学生生活环境,促进义务教育均衡发展 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提升薄弱学校办学条件,改善学生生活环境,促进义务教育均衡发展 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
60.00 |
60.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
200.00 |
60.00 |
60.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育所数 |
= |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
校舍改造工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学校办学条件及生活条件 |
定性 |
使生活条件优化 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金总额 |
= |
100 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人:王开盛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担,促进教育事业发展 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
减轻学生学习负担,促进教育事业发展 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担,促进教育发展 |
定性 |
优良 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人:王开盛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题,促进教育高质量发展 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决寄宿困难学生上学难问题,促进教育高质量发展 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
16.72 |
16.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
16.72 |
16.72 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题,促进教育高质量发展 |
定性 |
优良 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生均标准 |
= |
750 |
元/人·次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人:王开盛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费,解决上学难问题,切实做到义务教育入学有保障 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费,解决上学难问题,切实做到义务教育入学有保障 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.72 |
12.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
12.72 |
12.72 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
780 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题,入学有保障 |
定性 |
优良 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均标准 |
= |
625 |
元/人·次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人:王开盛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
使农村教师待遇得到保障,更高质量发展教师队伍 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
使农村教师待遇得到保障,更高质量发展教师队伍 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
27.66 |
27.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
27.66 |
27.66 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补助人数 |
= |
113 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
人均标准 |
= |
400 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使农村教师待遇得到保障,更高质量发展教师队伍。 |
定性 |
优良 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人:王开盛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.43 |
6.43 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
6.43 |
6.43 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育所数 |
= |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间完成 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
= |
3 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人:王开盛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011941246-剑阁县干部人才交流培训项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为了提高全县教师总体素质,培训教育管理干部,骨干教师等人才40人左右,教育管理干部,骨干管理干部,骨干教师等10人左右,开展“校对校”结对交流活动 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为了提高全县教师总体素质,培训教育管理干部,骨干教师等人才40人左右,教育管理干部,骨干管理干部,骨干教师等10人左右,开展“校对校”结对交流活动 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训教育干部人数 |
≥ |
40 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
跟岗学习人数 |
≥ |
10 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
教师能力提升 |
定性 |
得到提升 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
按规定时间完成 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育水平提高 |
定性 |
提高 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计成本 |
= |
3 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:杨星雄 |
财务负责人:王开盛 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
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