目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施小学义务教育,促进基础教育发展
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体美劳全面发展。
6.抓好教师队伍建设,加强师德师风建设,提高青年教师的教学技能,使每个教师都热心于教育事业。
7.做好安全防范,保证学生的人身安全。
8.做好疫情防控工作,保证师生安全。
二、机构设置
我单位为剑阁县教育局下属二级预算单位,根据单位职责分工,单位内设机构包括办公室、教务处、德育处、总务处 等,本单位下属机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为333.19万元。与2023年度相比,收、支总计各增加/减少42.93万元,下降11.41%。主要变动原因是教师调出、学生减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计333.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入333.19万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计333.19万元,其中:基本支出300.21万元,占90.1%;项目支出32.97万元,占9.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为333.19万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少42.93万元,下降11.41%。主要变动原因是教师调出,学生减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出333.19万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少42.93万元,下降11.41%。主要变动原因是教师调出,学生减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出333.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出262.85万元,占78.89%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出33.26万元,占9.98%;卫生健康支出12.13万元,占3.64%;住房保障支出24.95万元,占7.49%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为333.19万元,完成预算100%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):
全年预算为14.18万元,支出决算为14.18万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):
全年预算为248.67万元,支出决算为248.67万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
全年预算为33.26万元,支出决算为33.26万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
全年预算为12.13万元,支出决算为12.13万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
全年预算为24.95万元,支出决算为24.95万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出333.19万元,其中:
人员经费299.41万元,主要包括:基本工资96.05万元、津贴补贴8.16万元、奖金46.2万元、绩效工资35.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.26万元、职工基本医疗保险缴费12.13万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金24.95万元、其他工资福利支出6.15万元、生活补助35.77万元。
公用经费33.78万元,主要包括:办公费12.11万元、印刷费1.2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、维修(护)费0.4万元、培训费1.4万元、公务接待费0.17万元、劳务费9万元、福利费5万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元,完成预算100%,较上年度减少0.21万元,下降55.26%。下降原因是接待次数减少。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
3.公务接待费支出0.17万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.21万元,下降55.26%。主要原因是接待次数减少。其中:
国内公务接待支出0.17万元,主要用于公务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,14人次,共计支出0.17万元,具体内容包括:上级部门检查3次,合计支出0.17万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,剑阁县锦屏小学校机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2024年度,剑阁县锦屏小学校未发生政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,剑阁县锦屏小学校无公务用车辆。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对8项目(项目名称)等8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,组织对8个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指学校学前教育教学正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,其他社会保障缴费(失业保险和工伤保险)及遗属生活补助、贫困住校生生活补助等。
六、教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指学校学前小学教学正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,其他社会保障缴费(失业保险和工伤保险)及遗属生活补助、贫困住校生生活补助等。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位在职及退休人员基本医疗保险支出。
九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位(盖章) |
剑阁县锦屏小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
合理支出,使每个受益人都能满意。保障学前教育教学正常运转。 |
项目经费合理支出,保障了幼儿园正常教育教学。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保了按时支付幼儿教师工资,确保正常教学。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.88 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
11.88 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
教育教学质量 |
定性 |
优 |
年 |
优 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
普及农村学前教育 |
定性 |
优 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范,制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:苟顺昌 |
财务负责人:张艺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位(盖章) |
剑阁县锦屏小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡寄宿生的生活费,解决因家庭原因上学困难问题。 |
保障落实每一个贫困学生都享受到资助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保每一个贫困学生都能享受资助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.76 |
7.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
7.76 |
7.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数 |
≥ |
73 |
人 |
124人 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决建档立卡困难学生生活费 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
≥ |
34518 |
元 |
77643元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范,制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:苟顺昌 |
财务负责人:张艺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位(盖章) |
剑阁县锦屏小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生的生活费,解决因家庭原因上学困难问题。 |
每一个贫困学生都享受到资助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校排查确定好贫困学生台账,再资助到每位贫困学生。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数 |
≥ |
27 |
人 |
31人 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决困难家庭学生上学难 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
97 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
≥ |
9857 |
元 |
9857元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范,制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:苟顺昌 |
财务负责人:张艺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位(盖章) |
剑阁县锦屏小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度,落实学前免保教费政策资助。 |
每一个贫困学生都享受到资助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保每一个贫困学生都能享受资助。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数 |
≥ |
28 |
人 |
48人 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解困难家庭上学难的压力 |
定性 |
优良中差低 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
资助学生及家长的满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
≥ |
34000 |
元 |
24000元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范,制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:苟顺昌 |
财务负责人:张艺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位(盖章) |
剑阁县锦屏小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高层次人才促进教育发展 |
特岗教师在校完成了本年度学校安排的教育教学工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过公开课、示范课、听评课的方式让特岗教师尽快熟悉教学岗位。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年 |
|
2023年 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升教育发展 |
定性 |
优良中差低 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范,制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:苟顺昌 |
财务负责人:张艺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
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|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位(盖章) |
剑阁县锦屏小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
足额保障农村义务教育阶段教师生活补助发放,助力乡村振兴。 |
全部完成了农村教师的生活补助发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时保障了农村教师的生活补助,改善了农村教师的生活条件。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.78 |
5.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
5.78 |
5.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村教师人数18人,人年均6000 |
= |
18 |
人 |
18人 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障农村教师生活补助足额发放 |
≥ |
98 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
年底之前完成 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高乡村教师待遇,办好让人民满意的教育 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
保障教师工资水平不低于公务员工资水平,确保优质师资进得来,留得住。 |
≥ |
98 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款额度 |
= |
128000 |
元 |
128000元 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范,制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人:苟顺昌 |
财务负责人:张艺 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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