目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.坚持和加强党对文化、旅游和体育工作的集中统一领导,贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律法规,拟订相关政策措施并组织实施,起草有关地方性法规、规章草案,负责本部门依法行政工作。制定文化旅游、体育产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2.组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电视事业和文物发展,拟订发展规划并组织实施。统筹中国生态康养旅游名县建设工作,推进全域旅游。推进文化、旅游和体育体制机制改革,推进文化、旅游和体育融合发展。
3.管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动,指导推进相关设施建设。
4.指导管理文化艺术事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和剑阁特色文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展,推进全县公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护与利用工作,监测文化旅游经济运行,促进文化旅游体育产业发展。推进文化、旅游和体育科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。负责文化旅游体育科技教育培训和人才培养工作。
7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织申报县级(含县级)以上文物保护单位,推动全县文物和博物馆公共服务体系建设。
9.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
10.负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理,对体育和广播电视系统、文化旅游园区、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
11.统筹全县文化旅游市场综合执法工作,组织查处辖区内文化、旅游、广播电视和文物等市场的违法行为,加强行业监管和督查督办,维护市场秩序。
12.制定全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施,组织剑阁整体文化旅游形象的对外宣传和重大推广活动。
13.指导全县广播电视宣传和创作题材规划,监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量,负责全县广播电视节目的进口和收录管理。
14.指导全县广播电视科技工作,负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管,指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。
15.统筹全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。统筹全县竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加上级综合运动会,负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作。统筹青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。分类体育科研、技术攻关和成果推广工作。
16.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
18.职能转变。以人民美好生活为引导,统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、体育事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能,促进文化、旅游、广播电视、体育和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位,提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
二、机构设置
县文广体旅局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。
纳入文广体旅局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
剑阁县图书馆
剑阁县文化馆
剑阁县文物保护管理所
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为23780.72万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少3103.13万元,下降11.5%。主要变动原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计23780.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5442万元,占22.88%;政府性基金预算财政拨款收入18338.72万元,占77.11%%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计23780.72万元,其中:基本支出1311.85万元,占5.51%;项目支出22468.87万元,占94.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(注:仅罗列本部门涉及的支出)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为23780.72万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少3103.13万元,下降11.5%。主要变动原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5442万元,占本年支出合计的22.88%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4071.75万元,下降42.8%。主要变动原因是财政拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5442万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出5149.37万元,占94.6%;卫生健康(类)支出45.02万元,占0.8%;社会保障和就业(类)支出132.92万元,占2.4%;农林水(类)支出15万元,占0.3%;住房保障(类)支出99.69万元,占0.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5442,完成预算100%。其中:
1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 支出决算为786.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为50.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项): 支出决算为120.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为96.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项): 支出决算为160万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为3,742.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
7.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为18.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
8.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项): 支出决算为30.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
9.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项): 支出决算为69.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
10.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项): 支出决算为15.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
11.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项): 支出决算为6.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
12.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 支出决算为55万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为132.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为32.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为12.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 支出决算为15万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为99.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
18.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项): 支出决算为18,200.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
19.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项): 支出决算为138.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.85万元,其中:
人员经费1155万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
等。
公用经费156.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.8万元,完成预算100%,较上年度增加3.68万元,增长40%。决算数与预算数持平的主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占47%;公务接待费支出决算6.8万元,占53%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加6万元,增长100%。主要原因将公务车的运行维护费编制入预算。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.8万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.32万元,下降25.4%。主要原因是控制公务接待量。其中:
国内公务接待支出6.8万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次,756人次(不包括陪同人员),共计支出6.8万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出18338.72万元,占本年支出合计的77.11%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加968.62万元,增长5%。主要变动原因是增加项目。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,剑阁县文化旅游和体育局(本级)机关运行经费支出156.85万元,比2023年度增加/5.61万元,增长3%。主要原因是机关运行成本增加。
(二)政府采购支出情况
2024年度,剑阁县文化旅游和体育局(本级)政府采购支出总额849.8万元,其中:政府采购货物支出576.53万元、政府采购工程支出169.2万元、政府采购服务支出104.07万元。主要用于广播项目、送戏下乡。授予中小企业合同金额849.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额104.07万元,占政府采购支出总额的12.24%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,剑阁县文化旅游和体育局(本级)共有车辆1辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,在预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对3个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
5.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):指文化和旅游管理事务支出。
6.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指综合性运动会及单项体育比赛支出。
9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指体育场馆建设维护等方面的支出。
10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
11.文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
12.文化体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款) 地方旅游开发项目补助(项):指旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。
13.文化体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
14.文化体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业发展专项支出。
15.文化体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指用于农村欠发达地区种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。
23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
项目名称 |
51082322T000005311142-广播电视重点项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县文化广播电视体育和旅游局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
强化设施设备日常检修,全年实现满功率安全播出;加强设备管理,保障设备完好,群众免费收听收看广播电视节目满意度高 |
强化设施设备日常检修,全年实现满功率安全播出;加强设备管理,保障设备完好,群众免费收听收看广播电视节目满意度高 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.08 |
8.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
8.08 |
8.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
电视节目信号发射 |
= |
18 |
套 |
18 |
20 |
20 |
|
|
|
广播节目信号发射 |
= |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
满时间、满功率、满调制式发射广播电视节目 |
≤ |
180 |
秒/百小时 |
180 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
广播电视节目播出时间 |
= |
24 |
小时/天 |
24 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增进人民群众获得感、幸福感 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
完善广播电视信号传输方式 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户收听收看广播电视满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
强化设施设备日常检修,全年实现满功率安全播出;加强设备管理,保障设备完好,群众免费收听收看广播电视节目满意度高 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人:何志全 |
财务负责人:胡娟 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
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项目名称 |
51082322T000005311915-应急广播体系建设项目 |
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|
主管部门 |
剑阁县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县文化广播电视体育和旅游局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建成省、县、乡、村四级互联互通的应急广播体系,建立健全灾害预警发布机制,实现 管控网络化、运行智能化、内容融合化和运行标准化。 |
建成省、县、乡、村四级互联互通的应急广播体系,建立健全灾害预警发布机制,实现 管控网络化、运行智能化、内容融合化和运行标准化。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县应急广播体系升级改造 |
= |
29 |
个 |
29 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
设备合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金支付 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公共服务水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策宣讲服务 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
巩固拓展脱贫攻坚成果,助推乡村振兴战略 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
促进文化旅游健康持续发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
建成省、县、乡、村四级互联互通的应急广播体系,建立健全灾害预警发布机制,实现 管控网络化、运行智能化、内容融合化和运行标准化。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人:徐春梅 |
财务负责人:胡娟 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
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|
项目名称 |
51082322T000005949854-大蜀道剑门关旅游基础设施建设项目 |
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|
主管部门 |
剑阁县文化广播电视体育和旅游局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县文化广播电视体育和旅游局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成园区北入口、园区主干道的建设并投入使用,完成游客服务中心、换乘中心主体建设 |
完成园区北入口、园区主干道的建设并投入使用,完成游客服务中心、换乘中心主体建设 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,200.00 |
3,200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3,200.00 |
3,200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
停车位 |
≥ |
500 |
个 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
游客服务中心、换乘中心 |
≥ |
5000 |
平方米 |
5000 |
10 |
10 |
|
|||
|
道路建设 |
≥ |
2 |
公里 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目起止时间 |
≤ |
36 |
月 |
36 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进相关行业发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升品牌知名度 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
对生态环境影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象对项目建设满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设费用 |
= |
1.5 |
亿元 |
1.5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成园区北入口、园区主干道的建设并投入使用,完成游客服务中心、换乘中心主体建设 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人:蒲星昊 |
财务负责人:胡娟 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
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