剑阁县妇女联合会2025年部门预算

发布日期:2025-04-10    浏览量:次    来源:剑阁县财政局   
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第一部分 县妇联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 县妇联2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 县妇联2025年部门预算表

第一部分 县妇联概况

一、基本职能及主要工作

(一)县妇联职能简介

1.根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

2.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题,及时向县委、县政府反映,提出建议。

3.指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功活动”。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4.指导各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职工技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,贯彻执行有关妇女儿童法律、法规,参与制定有关规章制度,维护妇女儿童的合法权益。

6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和维护社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.负责机关和本系统的精神文明建设及党风廉政建设。

8.承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办县委或县政府交办的其他事项。

9.承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

(二)县妇联2025年重点工作

1、深化理论武装,强化思想引领

一是创新学习方式。通过线上线下相结合的方式,开展专题讲座、研讨交流、实地调研等活动,引导妇女群众深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述,切实将理论学习成果转化为推动工作的强大动力。二是加强协作宣传。与各部门协作,将妇女思想政治引领工作融入各类培训和活动中,扩大宣传教育覆盖面,引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,坚定理想信念,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、加强妇联组织建设,提升服务效能

一是优化组织结构。探索建立更灵活、高效的妇联组织形式,更好地适应新时代妇女工作的需求。加强对基层妇联干部的培训,提高其业务能力和综合素质,打造一支政治坚定、作风优良、素质过硬的妇联干部队伍。二是强化协作配合。建立健全妇联组织与各部门、社会组织的工作协调机制,形成工作合力,共同推动妇女儿童事业的发展。同时,加强对妇联工作的经费保障,确保各项工作顺利开展。

3、推动妇女创业就业,促进经济发展

拓展创业渠道。结合当地产业特色和市场需求,开展针对性的创业技能培训,提高妇女创业能力。加强与电商平台、企业的合作,拓宽妇女创业就业渠道,推动“妇”字号农特产品销售,助力乡村振兴。

4、维护妇女儿童权益,筑牢保障防线

一是完善维权机制。加强与公检法司等部门的协作,推动妇女儿童维权工作站、妇女儿童维权法庭等建设,为妇女儿童提供一站式维权服务。建立健全婚姻家庭纠纷预防化解长效机制,加强源头治理和早期干预,防止矛盾纠纷激化。二是加大关爱力度。持续关注困难妇女儿童群体,积极争取社会各界支持,整合资源,为他们提供生活救助、法律援助、心理辅导等多元化帮扶服务。扩大“两癌”筛查覆盖面,提高救助标准,加强女性健康保障。

5、弘扬家庭美德,树立文明新风

一是开展家庭文明建设。以“清廉家庭”“最美家庭”“五好家庭”等评选活动为载体,广泛宣传优良家风家教,引导广大家庭传承良好家风,营造和谐家庭氛围。同时,将家庭文明建设与乡村振兴、社区治理等工作相结合,推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。二是加强家庭教育指导。完善家庭教育指导服务体系,依托社区家长学校、妇女儿童活动中心等阵地,开展形式多样的家庭教育实践活动,为家长提供科学的家庭教育指导和服务,促进儿童健康成长。

6、加强自身建设,提升履职能力

一是强化干部队伍建设。定期组织妇联干部参加业务培训和交流学习活动,提高其政治素质和业务水平。加强作风建设,严格遵守各项规章制度,树立良好的妇联干部形象。二是推进组织改革创新。积极探索创新妇联工作方式方法,适应新时代妇女儿童工作的新变化、新需求。加强妇联组织与新媒体的融合,利用互联网平台拓展工作领域和服务范围,提高妇联工作的影响力和覆盖面。

二、部门预算单位构成

县妇联下属二级预算单位1个,其他事业单位1个。主要包括:剑阁县妇女儿童活动中心

第二部分 县妇联2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县妇联2025年收支预算总数187.61万元,比2024年收支预算总数增加0.84万元,主要原因是人员增加。

(一)收入预算情况

县妇联2025年收入预算187.61万元,其中:一般公共预算拨款收入187.61万元,占100%。

(二)支出预算情况

县妇联2025年支出预算187.61万元,其中:基本支出169.61万元,占90.41%;项目支出18万元,占9.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县妇联2025年财政拨款收支预算总数187.61万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加0.84万元,主要原因是人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入187.61万元;支出包括:一般公共服务支出151.42万元、社会保障和就业支出17.46万元、卫生健康支出5.86万元、住房保障支出12.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县妇联2025年一般公共预算当年拨款187.61万元,比2024年预算数增加0.84万元,主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出151.42万元,占80.71%;社会保障和就业支出17.46万元,占9.31%;卫生健康支出5.86万元,占3.12%;住房保障支出12.87万元,占6.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2025年预算数为110.02万元,主要用于:妇联机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2025年预算数为23.40万元,主要用于:妇联下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为18万元,主要用于:三八节开展各项活动,两纲工作经费、广元女儿节工作经费、“两癌”妇女防治、救助工作经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为17.16万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为4.75万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为1.11万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为12.87万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.30万元,主要用于:工伤保险、失业保险的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县妇联2025年一般公共预算基本支出169.61万元,其中:

人员经费150.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费18.78万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县妇联2025年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元,其中:公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2024年预算相比增长0.2万元,主要原因是省级在我县姚家镇实施一个居家灵活就业项目,省、市来我县调研督查。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

(三)因公出国(境)经费

2025年部门预算未编列因公出国(境)经费,未安排出国(境)任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

县妇联2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县妇联2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,县妇联下属局机关等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为18.78万元,比2024年预算增加0.01万元,增长0.05%。主要原因工会经费增加。

(二)政府采购情况

县妇联2025年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,县妇联共有车辆0辆,单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年县妇联开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算36.78万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目4个,涉及预算18.78万元;特定目标类项目4个,涉及预算18万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出(类))群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指机关单位开展三八节工作经费、两纲工作经费、广元女儿节工作经费、“两癌”妇女防治、救助工作经费管理工作的项目支出。

四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指机关下属单位的基本支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。  

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):工伤保险、失业保险的支出。

十、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

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