目 录
第一部分 中共剑阁县委组织部概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中共剑阁县委组织部2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共剑阁县委组织部2025年部门预算表
第一部分 中共剑阁县委组织部概况
一、基本职能及主要工作
(一)中共剑阁县委组织部职能简介
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设,负责全县各级基层党组织建设工作的政策研究和规划指导,负责指导开展党员发展、教育和队伍管理工作,负责开展新时期党的建设理论课题调研。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责县重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。
7.负责全县老干部工作的宏观指导、政策制定、综合协调和督促检查,指导落实全县离休干部和副县级以上退休干部(不含职级晋升为副处级及以上的退休干部)的待遇、管理工作。负责县离退休老干部学习和活动阵地的建设、管理工作。
8.负责指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策及科学文化、专业知识和法律知识的学习。负责县直机关党的建设,分类指导县直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责审批县级各部门和直属企业、事业单位党总支及党支部的建立,党组织领导班子的组成,并负责其考核、培训工作。
9.统一管理县委机构编制委员会办公室。
10.负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
(二)中共剑阁县委组织部2025年重点工作
一是深入实施凝心铸魂计划,立足资源禀赋、发挥比较优势,整合县内外有效资源,串点成线,着力提升“翠云廊干部正确政绩观教育基地和学习践行党的创新理论现场教学点”影响力,力争在全国全省范围内打造有一定影响力的特色教学品牌,通过与省委党校沟通,今年有望获评中组部优秀好案例。
二是持续推进党支部标准化规范化和党建示范点建设,借势借力打造剑门关高级中学党建示范品牌、古柏保护联合党委。加强流动党员管理,着力推动“货车司机之家”建设,扎实做好今年村(社区)“两委”换届工作。
三是持续做深做实一线专项考核、专班考核,全面建立乡镇履职事项清单,切实做好剑门关镇公务员绩效管理试点工作,稳妥有序推进领导班子主要负责人变动交接制度改革试点,力争走在全国前列、成为样板标杆。
四是用好用活六大帮扶资源,积极争取重大人才项目布局,推进产业人才集聚。做优做好今年人才招引的“后续文章”,加强本土人才挖掘和领军人才培育。
五是研制加强社区工作者队伍建设的政策措施,大力选树基层治理先进典型,积极落实社区工作者“三岗七级”薪酬政策。
六是建立网格管理服务事项清单和力量下沉、资源配置清单,全面增强乡镇统筹协调能力。探索党建引领“社会工作+志愿服务”联动机制,健全新就业群体参与基层治理的激励机制,切实提升基层治理质效。
二、部门预算单位构成
中共剑阁县委组织部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分 中共剑阁县委组织部单位2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中共剑阁县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共剑阁县委组织部2025年收支预算总数1296.75万元,比2024年收支预算总数增加43.11万元,主要原因是人员增加,经费增加。
(一)收入预算情况
中共剑阁县委组织部2025年收入预算1296.75万元,其中:一般公共预算拨款收入1296.75万元,占100%。
(二)支出预算情况
中共剑阁县委组织部2025年支出预算1296.75万元,其中:基本支出881.28万元,占67.96%;项目支出415.46万元,占32.04%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共剑阁县委组织部2025年财政拨款收支预算总数1296.75万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加43.11万元,主要原因是人员增加,经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1296.75万元;支出包括:一般公共服务支出1012.74万元、社会保障和就业支出189.19万元、卫生健康支出28.96万元、住房保障支出65.85万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共剑阁县委组织部2025年一般公共预算当年拨款1296.75万元,比2024年预算数增加43.11万元,主要原因是人员增加,经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1012.74万元,占78.10%;社会保障和就业支出189.19万元,占14.59%;卫生健康支出28.96万元,占2.23%;住房保障支出65.85万元,占5.08%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2025年预算数为534.51万元,主要用于:组织部机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为70万元,主要用于:党组织活动工作经费。
3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2025年预算数为278.23万元,主要用于:组织部下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2025年预算数为130万元,主要用于:80周岁以上无职老党员定额补助、关工委工作经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为20万元,主要用于:离退休干部特困帮扶资金。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)2025年预算数为79.32万元,主要用于:离退休老干部工作经费。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为87.8万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为2.07万元,主要用于:工伤保险、失业保险的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为16.84万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为12.13万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为65.85万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共剑阁县委组织部2025年一般公共预算基本支出881.28万元,其中:
人员经费778.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费102.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共剑阁县委组织部2025年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:公务接待费6万元。
(一)公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降2.21万元,主要原因是执行规定,压减“三公”经费。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车1辆。其中:轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
(三)因公出国(境)经费
2025年部门预算未编列因公出国(境)经费、未安排出国(境)任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共剑阁县委组织部2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共剑阁县委组织部2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,中共剑阁县委组织部的机关运行经费财政拨款预算为102.77万元,比2024年预算增加9.03万元,增长(下降)9.63%。主要原因人员增加,经费增加。
(二)政府采购情况
中共剑阁县委组织部2025年无政府采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,中共剑阁县委组织部共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年中共剑阁县委组织部开展绩效目标管理的项目10个,涉及预算518.23万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目4个,涉及预算102.77万元;特定目标类项目6个,涉及预算415.46万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指机关单位开展其他组织管理工作的支出。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位开支的各类离退休人员支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):指各类离退休人员管理机构的支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):工伤保险、失业保险的支出。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十三、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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