2024年度剑阁县下寺镇人民政府单位决算

发布日期:2025-10-24    浏览量:次    来源:剑阁县下寺镇人民政府   
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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)单位主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

(二)2024年重点工作完成情况

1.高举“党建旗”,深学笃行,党纪教育走深走实

一是强化政治建设。扎实开展理论学习,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川来广视察重要指示精神等,全年共开展理论中心组学习6次,班子成员专题理论学习6次,围绕党纪学习教育,集中学习《条例》4次,专题研讨4次。二是筑牢战斗堡垒。全年督导检查党组织“三会一课”4次,培养入党积极分子66名,发展党员13名,转正党员13名。对全镇1300余名党员开展全覆盖培训,举办年轻干部公文大比武1次。常态化储备后备人员,选优配强21个村(社区)党组织书记后备干部42名,通过剑阁县村级后备力量网络“招募令”回引后备人才18人。三是扎实党纪学习教育。组织各基层党组织开展理论学习4次,专题研讨4次,邀请市委党校教师专题解读《条例》,创新性开展党建知识竞赛。渡口社区党总支获广元市先进基层党组织,下寺镇党委获剑阁县先进基层党组织;荣获省优秀党务工作者1人,市优秀党务工作者1人。双旗村成功举办广元市乡村振兴巾帼行动暨巾帼赋能服务队授旗仪式;沙溪坝社区成功举办全市离退休干部党建工作推进会暨银发人才实践示范基地建设拉练比武现场会。

2.奏响“经济歌”,高歌猛进,发展步伐铿锵有力

项目投资成效凸显。2024年全镇固定资产投资成果显著,成功调度5682万元固定资产投资项目,远超全年任务目标的189.4%。同时,我镇实施的二龙村2023年度乡村振兴扶持村集体经济项目顺利完成,投资额达825万元。全年共实施20个项目,总投资额1236.35万元,其中4个项目已完工,其余项目均按计划推进,为镇域经济发展注入强大动力。积极报送“四新一盘活”项目8个,累计投资额1340万元。招商引资取得新突破。积极开展招商引资活动,2024年完成新签约固投2000万以上项目1个、新签约固投1000万以上项目1个、新开工固投2000万以上项目1个;市外新增实际投资任务2400万,实际到位资金1600万;省外新增实际投资任务1920万,实际到位资金1000万,为镇域经济发展注入了新活力。全面完成经普工作。高质量选派4名普查指导员及27名普查员,抽调镇村干部47名,分别联系单位及个体户负责普查报表的填写及搜集,个体户抽样500家已严格按照行业修正数据全部录入,1742家非一套表单位也已全部完成登记录入。

3.扮靓“城市颜”,匠心独运,建设成果亮点纷呈

我镇紧紧围绕县委、县政府提出的“做美老县城、做强新县城”的目标定位,坚持“大镇大担当、大镇大作为”,始终把保障县委、县政府在县城落地的重大项目建设作为最大政治任务。落实项目包保责任制。充分发挥主观能动性,对落地下寺项目,安排1-2名班子成员与镇村干部全程负责。从前期筹备到项目实施,再到项目竣工,各环节专人跟进,通过调解及时解决土地纠纷、材料短缺等问题,保障项目有序推进。基础设施不断升级完善。在“一江两岸六大组团”格局基本形成的基础上,推动县城有机更新,宝龙大桥建成通车,打通沙溪、大仓协同发展新路子,108国道扩宽项目顺利竣工通行与承载能力大幅提升,县城旅游集散中心封顶大吉,G5京昆高速剑门关站焕然一新,大蜀道博物馆正有序推进,修成坝铁路下穿工程顺利开工,凉水沟等4个排洪渠项目建设全速推进。县城面貌不断焕发新颜。推动南山居、天赐玺悦滨江、天赐二期等2个项目竣工入住,持续推进巴蜀广场和剑门君悦楼盘建设,基本完成铁路小区老旧小区改造工程,并将江岸华城纳入拟改造范畴,逐步完成天一世纪广场、政法小区等8个既有住宅小区电梯加装,协同县住建局高效完成修成坝、沙溪坝环山路路面安全隐患整治,逐步完善“清蓝行动”后续工程,同时,配合完成剑门大厦、清江秋月、廊桥等多个点位城市夜景打造,助推全县夜间经济发展。小区管理治理成效显著。积极探索镇党委、政府监督,社区党组织、居委会牵头,业委会、物业协同,居民参与的小区管理格局。推动香江国际小区、清江秋月小区原物业公司解聘及新物业公司选聘工作,解决小区物业与业主突出矛盾,逐步消化百草园、宝龙锦绣、水映长岛等小区物业管理矛盾纠纷,主动落实无物业小区幸福佳苑电梯消防维保工作,建立完善小区消防镇级责任体系,强化节假日期间小区氛围营造。征地拆迁保障城市更新。实行“班子成员+拆迁小组”挂包机制,将6名有拆迁经验的班子成员和20余名懂拆迁、会拆迁、能拆迁的经验型干部分片划区,分线作战,全力推进县城征地拆迁工作。基本保障宝龙山职教园、大蜀道旅游基础设施建设、108国道等项目的实施,正在全力推进清江中学、巴蜀广场等项目的拆迁工作,同时,已启动物流产业园区的征地拆迁工作。全年累计新签约5户,倒房18户,征收土地19亩,完成附属物搬迁2户、房屋搬迁2户、坟墓搬迁1座。推进沙溪片区项目选房17户24套,剑门新区拆迁安置门面房分配和“广下快通”等六个项目统建还房选房,共完成分房104套,解决群众长达10余年未分房的困扰。

4.培育“产业树”,枝繁叶茂,产业格局优化升级

一是农业产业稳步提升。全面完成年初下达的粮食生产目标任务,大春粮食播种面积26471亩,总产量10167.276吨;大春油料播种面积1533亩,总产534.63吨;小春粮食播种面积11596亩,总产量4428.14吨。农作物新品种引进与示范推广成效显著,主要农作物良种备案率达98%。二是林业产业蓬勃发展。完成上寺村40亩核桃品改换优及疏密改造项目,成活率达92%以上;完成二龙核桃现代林业园区提档升级;完成中药材种植1973.8亩。三是畜牧产业健康发展。全年完成生猪出栏3.19万头,存栏2万头(其中能繁母猪1000头),建成出栏500头以上生猪规模养殖场10个。新建肉羊规模养殖场1个,累计建成肉牛羊养殖场4个。同时,扎实做好动物防疫、非洲猪瘟防控、畜禽养殖污染治理及农产品质量安全监管等工作,确保畜牧产业健康发展。

5.夯实“振兴土”,厚积薄发,乡村振兴稳步推进

防返贫监测帮扶精准有力。建立全镇防返贫监测帮扶网格体系,2024年新识别监测对象5户14人。完成全面排查7893户31860人,拟新增监测对象2户8人,日常排查共核实风险线索944条2688人。2024年春季雨露计划共为105名符合条件的学子发放补贴15.75万元,教育救助5户、医疗救助3户,发放防返贫专项基金2.25万元。振兴项目稳步推进。2024年全镇实施衔接资金项目27个,总投资470.69万元,涵盖林业、农业、水利、文广体旅等领域,已完工项目22个,完工率90.93%,资金拨付率达90%以上。完成4个村“宜居宜业?和美乡村”项目申报204个,资金24126.35万元,全面完成2025年项目规划及项目入库28个。脱贫人口稳岗就业成效显著。做好国网脱贫人口务工就业监测工作,及时更新完善务工信息。多措并举保障脱贫人口务工,发放交通补贴1059人93.64万元,发送务工信息,确保脱贫人口稳定增收。

6.温暖“民生炉”,炉火纯青,民生保障温暖人心

全面加强就业创业帮扶。整合辖区企业用工需求,积极开展招聘活动,组织相关企业召开招聘工作会2次,提供就业岗位58个,签订务工合同58余份,促进劳动力就近就业。规范申报、使用和监管流程,全年申报公岗人员172人,补贴资金143.8万元。开展“豆腐制作培训”“电商培训”等4次。扎实推进各类保险征缴。完成城乡居民医保征缴目标任务,特殊人群医保代缴4881人,城乡居民参保缴费32511人。有序开展城乡居民养老保险工作,认真做好领取待遇人员生存认证,新增参保31人。社保、机保协查认证工作顺利进行,开展社保生存认证2325人,城乡居保生存认证3872人。持续关注困难群体。一是动态调整城乡低保,全年共开展4次低保人员清理,新增城镇低保30户47人、农村低保63户152人,全年为所有城乡低保户共计发放低保金51万余元。二是积极开展残疾人、孤儿慈善、临时救助等工作,全年镇级临时救助共救助71户217人,发放临时救助金6.7万余元。

7.守护“生态绿”,持之以恒,环境质量持续向好

环保问题整改有力。高标准开展央督、省督迎检及问题整改工作,对历史督察问题进行“回头看”,建立落实督察迎检保障协调机制,统筹推进整改工作。本轮省督反馈的3个问题及7件信访件已按计划推进整改或办结。聚焦矿山企业、石材加工厂、养猪场、汽修厂等生态环境问题高发领域,联合相关部门开展专项整治4次,对辖区内长景、鑫晶等非煤矿山企业实行动态监管,共开展环保检查25次,现场督查整改环保问题12条,已全面完成整改。污染防治攻坚战成效显著。严格落实河长制,开展河湖“清四乱”专项行动,清理河湖垃圾0.6余吨。深入开展农村人居环境整治提升五年行动,组织开展国道和县道巡查5次,河沟渠塘清淤3.1公里,清理乱搭乱建14处,清理农村生活垃圾2.4吨、生产废弃物3.1吨,实施“厕所革命”260户。全面落实古柏保护措施。全面落实“一长两员”林长制责任体系及林长制五项制度,成立“古柏保护站”,落实古柏网格化监管责任,做好全镇116株名木古树及7株蜀道古柏保护工作,不定期对蜀道沿线种植柏树进行养护,确保成活率100%。

8.打造“善治圈”,多元联动,社会治理稳步提升

矛盾纠纷化解扎实有效。打造“一站式”矛盾纠纷多元化解平台,探索“1335”工作法,推进矛盾纠纷“一地办”,解决了较长时间的历史遗留问题、紧急突发的矛盾纠纷问题等四大问题,实现县级信访转办和矛盾纠纷事件“双下降”。今年以来接待群众反映诉求67件,成功调解问题65件,群众回访满意率达100%。扫黑除恶禁毒常态化开展。加强对重点区域的排查管控,联合派出所严厉打击黑恶势力,截至目前,无一起涉黑涉恶案件发生。做好禁毒教育宣传工作,全年累计开展禁毒宣传活动10余次,发放各类宣传手册2700余份,对制毒、贩毒、吸毒人员进行深入排查,做好涉毒刑释回归人员安置帮教工作,减少复吸现象发生。平安法治建设不断完善。聚焦干部职工学法用法,组织党委中心组集中学法10余次,举办专题讲座3场,开展“人民调解员”“法律明白人”培训学习160余人次,全面提高干部职工法治素养,构建“智慧治理”服务体系,充分发挥“数字赋能+社会治理”联动新模式,利用“雪亮工程”和慧眼工程,推动信息化与基层治理深度融合,建成1个省级法治民主示范村。组织退伍军人等60人组成雄关义警队,协助管控重点人员,提供安全保障,构建和谐平安下寺。

9.紧绷“安全弦”,常抓不懈,安全生产保驾护航

全面落实安全工作责任。党委会固定将安全工作纳入议题,坚持做到“每会必研”,层层签订目标责任书,围绕“三看三必须”签订责任书32份,镇纪委将安全工作纳入班子成员和干部重点工作履职情况督查督办。全面构建安全管理新格局。强化领导力量,明确一名领导班子专责安全生产工作,其余班子成员全面参与,按“一岗双责”签订安全目标责任书、承诺书。设立应急管理中心,将镇安办、交管站、林业站、人武部人员整合到应急管理中心,增加专职人员;组建安全应急救援队伍,与县消防大队、县森防救援大队共驻共建,构建辖区大救援专业队伍。全面启动“安全生产三年行动”。一是深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神,发放防火令2.5万余份,燃气安全知识2万余份,制作宣传音频6个,组织流动宣传车84台次。二是以“四不两直”“三带三查”的方式开展大排查。围绕森林防灭火、烟花爆竹、城镇燃气、建筑工地、复工复产等10余个领域,组织1500人次开展隐患大排查,建立各类隐患台账300余项。三是全覆盖整改。建设森林防灭火检查站5个,整治道路安全隐患60处,排查燃气安全隐患1万户,建筑工地隐患10余处。四是开展九小场所消防通道、消防设施检查工作,发现安全隐患40余处,均整改到位。五是开展电气焊(特种作业)动火作业安全工作,按要求整理人员、设备、场地台账3个,并申报动火作业APP。

10.铸就“自身钢”,百炼成钢,自身建设坚实有力

加强党风廉政建设。进一步督促党政班子成员落实“一岗双责”,通过开展谈心谈话、专题研讨和观看警示教育片等督促干部廉洁从事,紧盯重大节假日“四风”问题,采用学案例、谈心谈话等方式提醒全体干部廉洁过节,聚焦乡村振兴项目推进、惠民政策落实、村级财务管理等重点领域开展监督检查40余次。扎实开展集中整治。对群众身边的不正之风和腐败问题进行全面排查,紧紧围绕8个重点领域和8个专项整治等方面,建立问题台账等五本台账,截至目前,共收集有事找纪检问题台账188条;收集推动解决群众急难愁盼问题工作台账55条,已整改55条,整改率100%;收集问题线索21条,经问题线索初步核实,已立案9件9人次,结案7件,组织处理6人,线索了结6件。高度重视巡察“回头看”反馈问题整改。成立整改工作组,由镇纪委书记牵头督促渡口社区、沙溪坝社区对反馈的两个问题迅速进行整改,完善整改方案、责任人及整改时限,力争本年底整改到位。

二、机构设置

剑阁县下寺镇人民政府属于一级预算单位,无下属二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3496.73万元。与2023年度相比,收、支总计各减少797.92万元,下降18.58%。主要变动原因是项目安排减少、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3496.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3496.73万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3496.73万元,其中:基本支出2292.8万元,占65.57%;项目支出1203.93万元,占34.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3496.73万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少797.92万元,下降18.58%。主要变动原因是项目安排减少、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3496.73万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少701.30万元,下降16.71%。主要变动原因是项目安排减少、支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3496.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1364.36万元,占39.02%;国防支出0.5万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出2万元,占0.06%;社会保障和就业支出225.11万元,占6.44%;卫生健康支出77.29万元,占2.21%;城乡社区支出3.37万元,占0.1%;农林水支出1657.97万元,占47.41%;住房保障支出164.63万元,占4.71%;灾害防治及应急管理支出1.5万元,占0.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3496.73万元,完成预算100%。其中:

一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为3.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为854.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为12.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为466.87万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项): 支出决算为8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为0.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 支出决算为8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为4.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)信访事务(款)信访业务(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项): 支出决算为0.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为219.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为5.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为32.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为44.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为3.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为971.76万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为13.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为667.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为164.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项): 支出决算为1.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2292.8万元,其中:

人员经费2066.35万元,主要包括:基本工资671.17万元、津贴补贴178.8万元、奖金506.27万元、绩效工资230.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.5万元、职工基本医疗保险缴费77.29万元、其他社会保障缴费5.6万元、住房公积金164.63万元、其他工资福利支出4.93万元、生活补助7.85万元等。

公用经费226.45万元,主要包括:办公费93.2万元、印刷费11万元、水费1.6万元、电费2.6万元、邮电费10万元、差旅费11万元、会议费6万元、培训费4万元、公务接待费7.2万元、工会经费15.33万元、福利费17.07万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费44.45万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元,完成预算100%,较上年度减少0.8万元,下降7.27%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占29.41%;公务接待费支出决算7.2万元,占70.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。因公出国(境)支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.8万元,下降10%。主要原因是厉行节约,缩减开支。其中:

国内公务接待支出7.2万元,主要用于日常执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待144批次,900人次(不包括陪同人员),共计支出7.2万元,具体内容包括:上级检查、审计、督查等工作。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,剑阁县下寺镇人民政府机关运行经费支出226.45万元,比2023年度减少17.65万元,下降7.23%。主要原因是人员减少、机关运行经费减少。

(二)政府采购支出情况

2024年度,剑阁县下寺镇人民政府政府采购支出总额11.07万元,其中:政府采购货物支出11.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购单位日常工作所需电脑和打印机。授予中小企业合同金额11.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.07万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,剑阁县下寺镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于日常开展公务活动。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对2024年美丽乡村重点县建设试点项目等9个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,在预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,组织对58个项目开展绩效自评,其中11个项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指反映用于兵役征集等方面的支出。

二十二、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项):指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):指反映用于农村社会事业发展的支出。

三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十八、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082321Y000000102751-森林防火

主管部门

剑阁县下寺镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

剑阁县下寺镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

森林防火工作经费

保障森林防灭火工作安全有序推进,保障辖区群众生命财产安全

2.项目实施内容及过程概述

每年开展森林防灭火演练两次以上,确保防火器材能正常使用,保障全域森林安全

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展森林防灭火演练场次

2

2

25

25


质量指标

确保防火器材能正常使用

定性

有效

其他

有效

25

25


效益指标

生态效益指标

保障全域森林安全

定性

100

%

100

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

98

10

10


成本指标

经济成本指标

预算控制内

50000

50000

10

10


合计

100

100


评价结论

保障森林防灭火工作安全有序推进,保障辖区群众生命财产安全

存在问题

改进措施

项目负责人:伍德利

财务负责人:伍德利












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082321Y000000102788-老促会工作经费

主管部门

剑阁县下寺镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

剑阁县下寺镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

老促会工作经费

老促会工作经费

2.项目实施内容及过程概述

保障老促会正常运转,推进革命老区建设程度提升

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.90

0.90

0.90

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.90

0.90

0.90

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

保障老促会正常运转

定性

有效

其他

有效

50

50


效益指标

社会效益指标

推进革命老区建设程度提升

定性

提高

其他

提高

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

控制在预算内

9000

9000

10

10


合计

100

100


评价结论

保障老促会正常运转,推进革命老区建设程度提升

存在问题

改进措施

项目负责人:伍德利

财务负责人:伍德利












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082321Y000000102868-农村文化建设

主管部门

剑阁县下寺镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

剑阁县下寺镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

农村文化建设工作经费

农村文化建设工作经费

2.项目实施内容及过程概述

繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化生活,保障各项工作任务有序开展

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

2.00

2.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

2.00

2.00

2.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化生活

定性

保障到位

其他

保障到位

25

25


时效指标

各项工作任务有序开展

定性

按时完成

其他

按时完成

25

25


效益指标

社会效益指标

繁荣农村文化、丰富群众精神文化生活

定性

水平较高

其他

水平较高

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

控制在预算内

20000

20000

10

10


合计

100

100


评价结论

繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化生活,保障各项工作任务有序开展

存在问题

改进措施

项目负责人:伍德利

财务负责人:伍德利












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082321Y000000103065-乡镇党组织活动经费

主管部门

剑阁县下寺镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

剑阁县下寺镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

党组织活动经费

党组织活动经费

2.项目实施内容及过程概述

开展机关支部党建学习,开展主题活动,提升党员干部思想政治水平

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

2.00

2.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

2.00

2.00

2.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展机关支部党建学习次数

12

次/年

12

25

25


开展主题活动次数

4

次/年

4

25

25


效益指标

可持续发展指标

提升党员干部思想政治水平

定性

影响程度高

其他

影响程度高

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

党员干部满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

控制在预算内

20000

20000

10

10


合计

100

100


评价结论

保障党组织活动顺利开展,提升党员干部思想政治水平

存在问题

改进措施

项目负责人:伍德利

财务负责人:伍德利












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082321Y000000106509-党员教育培训

主管部门

剑阁县下寺镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

剑阁县下寺镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

党员教育培训费

党员教育培训费

2.项目实施内容及过程概述

开展党员教育培训,保障党员教育培训正常开展

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.71

2.71

2.71

100.00%

10

10


其中:财政资金

2.71

2.71

2.71

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展党员教育培训场次

2

次/年

2

40

40


效益指标

可持续发展指标

确保党员教育培训正常开展

定性

有效

其他

有效

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

党员教育培训费

27100

27100

10

10


合计

100

100


评价结论

开展党员教育培训,确保党员教育培训正常开展

存在问题

改进措施

项目负责人:伍德利

财务负责人:伍德利























部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082323T000009511777-下寺镇沙溪坝片区城市污水管网收集处理设施提升工程

主管部门

剑阁县下寺镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

剑阁县下寺镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对下寺镇沙溪坝片区污水管网进行改造4200米,新建化粪池2处,新建公共厕所1处

对下寺镇沙溪坝片区污水管网进行改造4200米,新建化粪池2处,新建公共厕所1处

2.项目实施内容及过程概述

对下寺镇沙溪坝片区污水管网进行改造4200米,新建化粪池2处,新建公共厕所1处,改善居民居住环境

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

70.00

70.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

70.00

70.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

新建公共厕所

1

1

10

10


污水管网改造长度

4200

4200

40

40


新建化粪池个数

2

2

10

10


效益指标

社会效益指标

改善居民居住环境

定性

有效

其他

有效

20

20


满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

%

95

5

5


成本指标

经济成本指标

总成本控制

70

万元

70

5

5


合计

100

100


评价结论

对下寺镇沙溪坝片区污水管网进行改造4200米,新建化粪池2处,新建公共厕所1处

存在问题

改进措施

项目负责人:伍德利

财务负责人:伍德利












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082325T000012102833-下寺镇武装部规范化建设项目

主管部门

剑阁县下寺镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

剑阁县下寺镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

下寺镇基层武装部建设,提升整体建设水平。

下寺镇基层武装部建设,提升整体建设水平

2.项目实施内容及过程概述

下寺镇基层武装部建设,打造民兵之家活动室,提升整体建设水平

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

10.00

10.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

战备物资采购数量

200

200

20

20


民兵之家活动室打造面积

90

平方米

90

20

20


效益指标

经济效益指标

提升基层武装部建设水平

定性

其他

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

成本控制

10

万元

10

20

20


合计

100

100


评价结论

下寺镇基层武装部建设,提升整体建设水平

存在问题

改进措施

项目负责人:伍德利

财务负责人:伍德利












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082324Y000011755700-微型消防站建设

主管部门

剑阁县下寺镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

剑阁县下寺镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

微型消防站建设

微型消防站建设

2.项目实施内容及过程概述

微型消防站建设质量达标,提高灭火救援能力

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.50

1.50

1.50

100.00%

10

10


其中:财政资金

1.50

1.50

1.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

微型消防站建设质量达标

定性

合格

其他

合格

40

40


效益指标

社会效益指标

提高灭火救援能力

定性

有效

其他

有效

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

成本控制

15000

元/年

15000

20

20


合计

100

100


评价结论

微型消防站建设质量达标,提高灭火救援能力

存在问题

改进措施

项目负责人:伍德利

财务负责人:伍德利



部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082324Y000011247119-定额其它公用经费

主管部门

剑阁县下寺镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

剑阁县下寺镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

严格执行预算,保障公务员交通补贴按时按标准及时发放

2.项目实施内容及过程概述

严格执行预算,保障公务员交通补贴按时按标准及时发放

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

44.45

44.45

44.45

100.00%

10

10


其中:财政资金

44.45

44.45

44.45

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

0

20

20


质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

0

30

30


效益指标

经济效益指标

“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

99.93

20

20


社会效益指标

运转保障率

100

%

100

20

20


合计

100

100


评价结论

严格执行预算,保障公务员交通补贴按时按标准及时发放

存在问题

改进措施

项目负责人:伍德利

财务负责人:伍德利


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082324T000011754850-工业经济服务人员补助

主管部门

剑阁县下寺镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

剑阁县下寺镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

工业经济服务人员补助

工业经济服务人员补助

2.项目实施内容及过程概述

保障工业经济服务人员工资及时足额发放和保险足额缴纳,提升工业经济工作质量

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.60

3.60

3.60

100.00%

10

10


其中:财政资金

3.60

3.60

3.60

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

保障工业经济服务人员补助按时发放

定性

按时

其他

按时

40

40


效益指标

社会效益指标

提升工业经济工作质量

定性

有效

其他

有效

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

成本控制

36000

元/年

36000

20

20


合计

100

100


评价结论

保障工业经济服务人员工资及时足额发放和保险足额缴纳

存在问题

改进措施

项目负责人:伍德利

财务负责人:伍德利


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082323T000009523158-2023年农村公益事业奖补资金项目

主管部门

剑阁县下寺镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

剑阁县下寺镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

下寺镇桅杆村茶叶园区基础设施建设和中心村产业园管护

下寺镇桅杆村茶叶园区基础设施建设和中心村产业园管护

2.项目实施内容及过程概述

下寺镇桅杆村茶叶园区基础设施建设和中心村产业园管护

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

60.00

60.00

60.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

60.00

60.00

60.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

桅杆村茶叶园区道路建设长度

4

公里

4

20

20


中心村产业管护面积

200

200

20

20


效益指标

可持续发展指标

促进经济发展

定性

有效

其他

有效

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

成本控制

60

万元

60

20

20


合计

100

100


评价结论

完成下寺镇桅杆村茶叶园区基础设施建设和中心村产业园管护,保质保量完成工作

存在问题

改进措施

项目负责人:伍德利

财务负责人:伍德利

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

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