目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
剑阁县元镇中心卫生院是由政府举办,不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性事业单位,是提供基本公共卫生和基本医疗服务的基层卫生院。坚持以群体保健工作为基础,面向基层、以预防为主,为群众提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展基本医疗服务。我院是财政全额拨款的事业单位,现有在职86人,其中在编在职人员60人,临聘人员26人。
一年来我院党支部始终坚持党的领导为核心,全面学习党的二十届三中全会精神,深入开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题及医药领域腐败问题专项整治活动,持续抓好“三会一课”学习,与时俱进,开拓创新,务求实效,不忘初心、牢记使命,砥砺前行,全面发展基层党建工作,保持党的先进性,纯洁性、领导性。
(一)深入推进理论学习,强化思想建设。一是抓好理论学习。党支部充分利用每月党组织生活会议时间,全面加强全体党员政治思想、医德医风等党性教育,扎实推进学习,将党纪党规学习教育作为一项常态化工作,组织党员干部认真学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规,不断增强党员干部的纪律意识和规矩意识。二是积极开展警示教育活动,七一建党节支部带领医院全体党员参观了剑阁县廉政教育基地,通过参观学习为全体党员上了一堂形象生动的党性专题教育课,也通过多种形式的学习提高了党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,提升了党员干部的拒腐防变能力,保持了党员干部的先进性,纯洁性。三是积极开展五双五共党员联系服务群众活动,一年来我院党支部利用公卫下乡免费体检及乡村振兴工作为载体,组建党员志愿服务队多次到元山镇粮丰村、双柳村、时古社区、广爱村及元山敬老院等地开展党员志愿者活动,为当地患者提供免费健康检查及健康咨询活动,在建党103周年之际医院党员志愿服务队为元山敬老院的独孤老人赠送慰问品及免费健康体检,送医送药开展关爱服务。党支部结合五双五共工作积极向社区党委开展党员双报到,通过社区党委提供服务平台挂靠元山南宛小区开展免费义诊健康服务及环境治理工作,得到了当地百姓的一致好评。
(二)认真贯彻落实党建工作,加强组织建设和党员队伍建设。一是认真按照考核标准,贯彻落实各项党建工作目标,继续建立健全各项制度,不断提高“三会一课”活动质量,定期组织召开组织生活会,坚持和完善民主集中制原则,重大问题经集体讨论决定。二是加强领导班子建设,提高凝聚力、战斗力和管理决策能力。按照上级组织要求,加强支部班子自身建设,定期组织召开政治理论学习,提高领导干部政治理论水平;增加干部工作透明度,坚持德才兼备的原则,加强干部考核工作;定期召开基层党组织生活会议,认真开展党内批评和自我批评,搞好班子内部团结和监督;当好表率,落实好党风廉政建设,真正做到权为民所用,情为民所系,利为民所谋。三是加强组织队伍建设,发挥党员的先锋模范作用。积极参加上级党组织的业务学习,努力提高支部党建工作水平,增强党组织的政治坚定性、先进性和战斗力;积极发挥党员干部在政治学习、医疗服务、学术研究、医疗体系改革和建设中的先锋模范作用。四是做好党员发展工作,增强党建工作活力。认真执行党员的发展标准,发展程序和发展党员规定,做好发展对象的考察、政审工作;加强入党积极分子队伍建设,组织入党积极分子和考察发展对象,党支部今年转正1人,发展积极分子1人,要求参加每月的支部党组织生活会议,学习党的知识和政治理论,帮助他们提高对党的认识,端正入党动机,树立正确的世界观、人生观、价值观,充分发挥他们在医疗、管理中的骨干作用,造就一支积极向上的入党积极分子队伍,加强预备党员教育培养,及时掌握他们的思想和学习状况,不断增强其党性修养和组织纪律观念,使他们早日成为合格的党员。
(三)切实抓好党风廉政和反腐倡廉工作,落实各项措施。把惩防体系的总体要求与医院建设发展相结合,认真分析党风廉政建设存在的问题,加强医德医风和清廉医院建设,完善各项规章制度和落实相应措施,严格执行党员干部廉政标准,进一步加强领导干部和党员廉洁自律工作。全年开展违纪违规人员的谈心谈话工作8次。
(四)树立典型、增强职工使命感。我院党支部将继续把树立典型、弘扬新风尚,展现新风貌等作为党支部的一项长期持久的重要工作任务来抓,并把表彰工作和入党、干部选拔,进修学习等工作相衔接,使该项工作能长期化、规范化,以榜样的力量,不断激励全院职工,争做先进努力工作,同时也使受表彰的同志能珍惜自己的荣誉,在实践工作中不断完善和提高自己,以自己的实际行动来影响全体职工,为实现医院医疗卫生事业发展多做贡献。
(五)进一步严格落实党费收费标准。医院支部认真执行党组织要求,严格党费核算标准,按时收取,按月上交党费,无违规违纪情况。
(六)加强安全维稳工作,全面提升社会满意度。一年来我院党支部全面配合医院各项工作发展需求,大力提升社会满意度及患者满意度,坚决维护患者合法利益,对社会及患者反映的有关问题及时回复、整改、处理,一年来信访及投诉案例明显下降。
(七)大力开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题及医药领域腐败问题专项整治,持续推进医疗机构高风险岗位人员突出问题整治。全面从严集中整顿,坚决革除损害群众利益、破坏干群关系、妨碍剑阁卫健事业发展的顽瘴痼疾,凝聚起团结奋进、创新实干的强大合力,以革命化、正规化、专业化、职业化为方向,全面系统深入查摆、整改卫健队伍建设工作存在的深层次、系统性、现实性问题,努力打造“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”的卫健队伍。激励全院党员干部振奋精神、团结拼搏、锐意进取,比、学、赶、超、投入到干事创业中去,促进医院事业高质量发展。
2024年,我院在不断深化医疗体制改革和集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作的同时,也在大力推进医疗业务拓展,持续为地方百姓提供医疗健康服务,全年门诊接诊67116人次、比上年度下降7.72%,门诊收入803.74万元,比上年度下降3.00%,住院人次4969人次,比上年度下降7.74%,住院收入1618.66万元,比上年度下降13.47%,全年医疗收入2422.40万元,比上年度下降10.40%
门诊接诊67116人次,其中肛肠科998人次,口腔科门诊3488人次,妇产科5192人次,理疗科门诊1482人次、治疗6200人次,中医科门诊8310人次,内儿科门诊15511人次,外科门诊25220人次,与上年同期相比门诊人次减少5614人次,较上年同期下降8.36%、住院人次下降417人,下降率8.39%。急诊120出诊185车次,转诊120车次,绿色通道开启100%。
住院病人4969人次,其中内儿科3133人次,外产科1836人次,治愈好转率98.2%;病床使用率96.52%;平均住院天数7.09天;抢救人次286人,抢救成功率93.00%;手术台次282例,其中普外161台次(腔镜37台次),骨外105台次,肛肠12台次,妇产4台次。全年辅检人次61215人次,其中功能科16713人次,(含心电图5738人次,脑彩超885人次,彩超9726人次,碎石204人次,骨密度检测160人次);放射科9435人次,(含CT 7569人次、13500个部位,DR1866人次);检验科35067人次;电子胃镜368人次。2024年共计报出危急值18例,不良事件共计发生2例,无重大不良事件发生;各项讨论记录480例,其中死亡讨论20例,疑难病案讨论24例,抢救记录286例,术前讨论265例;0次重大手术审批;手术安全核查执行率97.66%;2例输血病人;全年共接生8人,妇产科门诊手术238台次;三基培训4次;死亡证明开出234次;病案归档4959份,完成归档率99.50%,病历书写质量75.6%,病历复印570次;病案首页平均得分100分;双向转诊140例;受理医疗服务投诉5例,无医疗纠纷发生;无新技术开展;“三监管”报出违规12次;无越级开展手术情况。
综合分析,2024年门诊患者较之前减少9.4%,住院人数较之前减少9.2%,但日间手术人次下降,这和我们自身对待病人的态度有关;通过大力宣传业务技术、公益义诊、优惠项目等,预计2024年住院病人将持续提升。全年无重特大医疗纠纷和群体性事件,进一步提升了医院的社会效益。
(一)进一步健全各项管理制度。严格实施成本化、精细化财务管理,防范财务风险,严格资产管理,实现医院可持续发展。强化安全工作责任制和安全检查,消除隐患,无一例责任事故发生。坚持按劳取酬、效率优先、兼顾公平的原则,制定绩效工作考核分配制度。将医德医风、医疗质量安全与绩效、评优、评先职称竞级挂钩。
(二)完善医疗质量管控体系。院长为医疗质量管理第一责任人,明确医、护、技人员为医疗质量管理直接责任人,通过行政查房、院长查房、社会群众座谈会等形式收集质量控制信息、定期召开医疗质量管理工作会进行分析、评价及制定整改措施。通过诊疗服务的合理检查、合理用药、合理诊疗、规范收费和DRG付费方式等措施,降低病人的医疗费用,有效缓解了“看病难、看病贵”问题。
(三)强化临床药事质量管理。精麻药品、特殊药品、抗菌药物、急救药品等列入日常和专户管理。开展抗菌药物临床应用指导、合理用药等方面的专题培训。门诊处方合格率达96.8%;住院抗生素使用率为61.4%;门诊、住院药占比分别为29.72%、 33.65%。
(四)强化急诊急救能力和院感管控。一是夯实急诊队伍,保障急救绿色通道畅通,定期举行医疗救治应急演练,提供精准安全的服务,院前急救平均反应3-5分钟,全年120急诊出诊185趟次、转诊120趟次。二是定期召开院感工作会,进行院感相关知识培训,对手术室、新生儿科、发热诊室、疫苗接种室等重点科室进行目标性监测,严格控制院内感染发生。医务人员职业暴露防护、生物安全、一次性医疗用品和医疗废物管理符合要求。对全院医护人员、专职人员、保洁人员及污水处理人员、安保人员、新进人员等进行4场次医院感染防控知识及技能培训,提升培训效果,确保患者安全。三是根据《医院感染监测规范》要求开展环境卫生学及消毒灭菌效果监测。为提高卫生学监测合格率,包括监测日期、监测项目、判定标准、监测频次等,严格按照计划进行监测。2024年共计采样162份,合格162份,合格率100%,污水采样2次,外送第三方检测机构进行检测,合格2份,合格率100%。针对监测易出现的问题,认真组织相关部门人员进行原因分析,并进行整改,直至监测结果合格方可使用或者操作。监测紫外线灯管共2次,合计16支,合格16支,合格率100%。
(五)着力提升优质护理服务水平。一是优化护理管理队伍,提升护理管理能力及执行力,更新护理管理理念,体现护理二级管理体系,严格对护士长工作绩效考评标准对护士长进行了严格考核。二是狠抓三基三严训练和护理人员的在职教育培训工作,实行分层培训及考核,培训注重理论与操作技能相结合,全年主要进行护理核心制度、护理文件书写等进行培训及考核。本年度共计组织全院临床岗位护理业务技能知识培训12次,组织全院性质护理理论知识考核4次,技能考核4次,护理人员培训参与率100%、合格率达100%。组织全体护士参加了远程继续教育学习,参与率、合格率均为100%。三是强化了新进护理人员岗前理论及技能的培训,按照培训计划,严格落实岗前培训,培训考核合格后方可上班,并在试用期结束后再次进行了考核。四是加强护理人力资源管理,根据科室的工作强度,合理进行科室护理人员的抽调。五是运用PDCA循环加强科室护理质量管理,使护理持续改进和提高。针对重点人群的高危安全因素,对患者导管、跌倒、坠床、压疮等,制定患者入院风险评估表格,及时评估,杜绝漏评、漏报。今年我院各临床科室共上报高风险压疮患者122 例,院外带入压疮35 例,发生11例,发生率0.24 %。评估出跌倒高风险患者297例,跌倒发现5例,发生率0.6%。科室分别对发生的不良事件进行分析讨论,对存在的问题进行逐条落实整改,加强不良事件发生的防范,通过日常督导与月质量检查相结合,进行反馈、分析、讨论和整改,持续改进护理质量深入推进。六是医院一年来共办理入院4969人,出院4978 人,五保户24人。120出诊185人,转诊120人,门诊观察治疗3176人(其中参与门诊手术75次);病危病重259人,一级护理1628人,手术261例,输血2人。出生8例 ,平均住院日7.25 天,住院天数32990天, 床位使用率86.8%,床位周转次数3.91次,出院病人随访率93% (孕产妇随访100%)。护理敏感指标:床护比1:0.18 ,护患比1:14.50 ,每住院患者平均24小时护理时数3.56 ,护士离职率4 %,住院患者跌倒发生率0.6 % ,院内压疮发生率0.24 %,护理不良事件发生率0.01 % 。
(六)持续加强人才队伍建设。一是全年共派出5人(3个月以上进修4人、3个月内短期学习1人)广安区人民医院、绵阳市中心医院、县人民医院等上级医院进修学习内科、针灸理疗、电子胃镜、麻醉技术等培训。与去年相比增幅20%。
二是全年医院专业技术人员外出参加各级各类短期学术会议培训32次66人,与去年同期相比增加7%;三是本年度共5人晋升职称,其中:2人考取中级职称,3人考取初级职称,学历提升方面:参加本、专科学习3人。四是院内进行医疗18项核心制度,分级护理制度、院内感染相关知识、传染病防治、医疗质量管理办法、医疗纠纷预防与处理条例、抗菌药物合理应用、精麻药品的使用等业务学习共45次(与去年同期相比增加11%)。好医生远程教育65人次参加了学习,与去年同期相比增幅1.5%。五是医务人员发表论文1篇(省级以下刊物),科普6篇。六是卫生专业技术人员继续医学教育参加覆盖率100%,参与学习学分合格率达100%。
(七)巩固“县域医疗卫生次中心”建设。元山镇中心卫生院被列为广元市首批医疗次中心建设之一,通过一年时间的创建于2022年经考核我院县域医疗卫生次中心建设已顺利通过验收。2022年底我院积极向上级部门争取项目资金,计划两年内逐步改善群众就医环境,投资1570余万元,在医院后山新建4700平方米的住院楼,设置床位204张,于2022年11月施工,2024年10月底完工,目前新建住院楼项目已完成,住院医疗设备用品已全面安装完成,预计2025年3月正式投入使用。
剑阁县元山镇中心卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。下设综合管理科室:办公室、财务科、医务科、护理部、公卫科、门诊部等科室,临床科室:预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇科专业、产科专业、计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、临床细胞分析遗传学专业、医学影像科、中医科、中西医结合科。
2024年度收、支总计均为3056.47万元。与2023年度相比,收、支总计各减少461.86万元,下降13.13%。主要变动原因是医疗收入下降。
2024年度本年收入合计3056.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入618.87万元,占20.25%;事业收入2437.60万元,占79.75%。
2024年度本年支出合计3056.47万元,其中:基本支出2985.22万元,占97.67%;项目支出71.25万元,占2.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2024年度财政拨款收、支总计均为618.87万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少171.76万元,下降21.72%。主要变动原因是项目减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出618.87万元,占本年支出合计的20.25%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少171.76万元,下降21.72%。主要变动原因是项目减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出618.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出82.10万元,占13.27%;卫生健康支出475.20万元,占76.78%;住房保障支出61.57万元,占9.95%。
2024年度一般公共预算支出决算数为618.87万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为82.10万元,完成预算100%。
2.卫生健康(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为375.00万元,完成预算100%。
3.卫生健康(类)基层医疗机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为20.81万元,完成预算100%。
4.公共卫生(类)基本公共卫生服务(款):支出决算为50.43万元,完成预算100%。
5.行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(款):支出决算为28.96万元,完成预算100%。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为61.57万元,完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出618.87万元,其中:
人员经费547.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元,完成预算100%,较上年度减少0.10万元,下降10.41%。决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是逐年降低“三公”经费开支。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.86万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年相比无变化。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车2辆,其中:载客汽车2辆。
3.公务接待费支出0.86万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.1万元,下降10.41%。主要原因是逐年降低“三公”经费开支。其中:
国内公务接待支出0.86万元,主要用于餐费。国内公务接待31批次,149人次(不包括陪同人员),共计支出0.86万元,具体内容包括:接待各级检查用餐0.86万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年,剑阁县元山镇中心卫生院运行经费支出0万元,与2023年相比无变化。
2024年度,元山镇中心卫生院政府采购支出总额11.55万元,其中:政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品采购。授予中小企业合同金额11.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日,元山镇中心卫生院共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中:特种专业技术用车为120救护车。
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对基本公卫补助、村卫生室补助、医疗机构业务运行(运转)、医务人员临时性工作补助、医务人员临时性工作补助(2024)等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。
8.卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项):指基层医疗机构提供医疗服务支出。
9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指基层医疗机构村卫生室补助支出。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项):指基层医疗机构服务能力提升。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
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项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
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主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县元山镇中心卫生院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
年度目标完成100% |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
3.64 |
3.79 |
3.79 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100% |
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其中:财政资金 |
3.64 |
3.79 |
3.79 |
100.00% |
10 |
10 |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
已完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
项目评价100分 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人:左剑雄 |
财务负责人:王天瑞 |
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第五部分 附表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
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