目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工权益的代表,剑阁县总工会是全县各级工会的领导机关,其机关的主要职责是:
1.贯彻执行党的路线、方针、政策,执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求,依照法律和章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的指导方针的贯彻落实,进一步履行维护职工合法权益职能。
2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
3.贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导各级工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
4.协助各机关单位和企事业党组(党委)管理基层工会的领导干部,研究制定工会干部管理制度和培养计划,负责基层工会干部的培训工作。
5.协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作;协助市总工会做好在我县的全国和省(部)、市劳动模范、省“五一劳动奖章”、奖状、工人先锋号,礼遇劳动战线成绩突出个人获得者的推荐管理工作。
6.负责全县工会经费的工会资产的管理、审查、审查、审计工作,研究、制定工会组织新办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。
7.承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。
二、机构设置
我单位为剑阁县总工会下属二级预算单位,根据单位职责分工,单位内设机构包括两部两办。本单位无下属机构。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为785.17万元。与2023年度相比,收、支总计各增加368.2万元,增长88.3%。主要变动原因是40%工会经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计785.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入785.17万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计785.17万元,其中:基本支出277.41万元,占35.33%;项目支出507.75万元,占64.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为785.17万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加368.2万元,增长88.3%。主要变动原因是40%工会经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出785.17万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加368.2万元,增长88.3%。主要变动原因是40%工会经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出785.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出726.16万元,占92.48%;社会保障和就业支出28.39万元,占3.62%;卫生健康支出9.68万元,占1.23%;住房保障支出20.95万元,占2.67%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为785.17万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):全年预算为183.53万元,支出决算为183.53万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):全年预算为3.14万元,支出决算为3.14万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):全年预算为400万元,支出决算为400万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):全年预算为34.87万元,支出决算为34.87万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):全年预算为104.61万元,支出决算为104.61万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为27.93万元,支出决算为27.93万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):全年预算为0.46万元,支出决算为0.46万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):全年预算为7.43万元,支出决算为7.43万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):全年预算为2.25万元,支出决算为2.25万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为20.95万元,支出决算为20.95万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出277.41万元,其中:
人员经费247.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,较上年度减少0.12万元,下降5.66%。决算数与预算数持平)。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算,本单位未购置公务用车,无公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.12万元,下降5.66%。主要原因是厉行节约,招待费减少。其中:
国内公务接待支出2万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,230人次(不包括陪同人员),共计支出2万元,具体内容包括:接待元山镇工会主席一行3人汇报工会工作情况,费用540元;接待市总工会王文明主席一行3人调研工会驿站智能化建设及选址工作,费用416元;接待朝天区总工会一行4人来剑交流学习户外劳动者站点建设工作,费用700元;接待市总工会副主席一行4人来剑调研产改工作,费用750元;接待市总工会一行5人来剑规划“全国职工阅读活动”场地,费用638元;接待市总工会经济部指导劳模创新工作室及经审办检查总工会专项资金,费用1216元等。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,剑阁县总工会机关运行经费支出30万元,比2023年度增加3.37万元,增长12.65%。主要原因是新增人员交通补贴增加。
(二)政府采购支出情况
2024年度,剑阁县总工会未发生政府采购支出。
国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日剑阁县总工会无公务用车辆。无价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对项目(40%工会经费)等3个项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控,组织对(40%工会经费)等3个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指本单位用于事业人员的工资、津贴补贴、绩效等。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位用于项目争取经费的差旅、交通、食宿等。
5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指本单位用于工会事务方面的支出等。
6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指本单位用于劳模体检、春节慰问、建档职工困难帮扶、常态化送温暖支出等。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指部门实施养老保险制度以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
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|
项目名称 |
51082322T000006220971%~40%工会经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县总工会 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
1.关爱新就业劳动群体、关心户外劳动者;2.开展工会会员普惠服务;3.加快职工之家建设提升服务职工能力;4.加大困难职工生活、医疗、助学帮扶力度,加大下岗职工、农民工技能培训;5.开展企业工资集体协商、企业民主管理、劳动技能竞赛;6.开展省外农民工维权服务;7.关心、关爱劳模,弘扬劳模精神。 |
关心、关爱新就业劳动者300余人,开展夏送清凉慰问1000人,冬送温暖慰问1000余人,金秋助学280人,开展购家居、购家电,帮帮洗车等普惠活动,开展家政培训60人,开展广元·广安旅游服务行业职工职业技能竞赛活动,建成3个标准化职工之家等 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中:财政资金 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全县系列普惠活动(加油满减、购买职工健身服务等) |
= |
4 |
次 |
4次 |
10 |
10 |
|
||
|
工会“四送活动”帮扶人数 |
= |
2000 |
人/户 |
2300人 |
10 |
10 |
|
||||
|
机关、乡镇开展职工活动20场次 |
≥ |
20 |
场次 |
5场次 |
10 |
2.5 |
资金不足 |
||||
|
关心、关爱新就业劳动者 |
= |
200 |
人数 |
300人 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
丰富职工活动 |
定性 |
2000 |
人数 |
3000人 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年12月31日完成 |
定性 |
当年 |
年 |
12月31日前完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富职工业余生活,帮助困难职工解困脱困 |
定性 |
优 |
人/户 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度、职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
92.5 |
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分92.5分,通过该项目的实施,丰富了职工的业余生活,帮助困难职工解困脱困。 |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况,不存在问题。 |
||||||||||
|
改进措施 |
无建议。 |
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|
项目负责人:熊丽蓉 |
财务负责人:王春容 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011753079-剑阁县文旅演艺工作专班 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县总工会 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
计划投资2.5亿建设“大蜀道三国城”项目,提升城市形象,增加人气商气聚财气,推动剑阁旅游业快速发展 |
9月6日已经反馈了《蜀道·不夜三国城》项目方案设计第二稿,第三稿正在修改中。三是土建施工单位已于9月3日正式进场施工,监理、跟踪审计已入场工作,主要施工内容为:施工围挡搭设、办公区域临建搭设、场地表土杂草清理等前期工作,预计9月13日全部完成打围。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
(一)项目建设方面。一是8月28日全面完成项目的服务采购、初设、监理、跟踪审计、可研及环评等全过程咨询的招标工作,9月6日已与中标单位签订了合同。二是9月6日已经反馈了《蜀道·不夜三国城》项目方案设计第二稿,第三稿正在修改中。三是土建施工单位已于9月3日正式进场施工,监理、跟踪审计已入场工作,主要施工内容为:施工围挡搭设、办公区域临建搭设、场地表土杂草清理等前期工作,预计9月13日全部完成打围。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
100% |
10 |
10 |
该项目于2024年9月经县委、县政府研究暂停项目实施。 |
||||
|
其中:财政资金 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
拟计划投资2.5亿建设“大蜀道三国城”项目 |
≥ |
2.5 |
亿元 |
672.58万元 |
25 |
10 |
该项目于2024年9月经县委、县政府研究暂停项目实施。 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
未完成 |
25 |
10 |
该项目于2024年9月经县委、县政府研究暂停项目实施。 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
该项目的实施,能聚商气人气财气,推动剑阁经济发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
县城居民满意度 |
≥ |
0 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
70 |
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分70分,严格按照县委、县政府要求和进度推进。 |
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|
存在问题 |
(一)国艺中联设计方案定稿问题。需相关领导初步审核通过后报县规委会审核通过。(建议在本周内完成) |
||||||||||
|
改进措施 |
(一)项目供地方面。土地权属证明和调规论证还在办理中,需要有效解决土地使用权无偿进入项目公司的问题。 |
||||||||||
|
项目负责人:熊丽蓉 |
财务负责人:王春容 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
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|
项目名称 |
51082325T000012352666-省级财政工会专项资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县总工会 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
1.资金按规定用于省部级劳模春节慰问、困难补助和特殊困难帮扶,确保资金发放到每一位劳模手中,把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。2.资金按规定用于建档困难职工帮扶救助以及困难职工、农民工等群体元旦春节送温暖、常态化送温暖慰问。 |
已保质、保量完成年度目标任务。关心关爱劳模55人次,困难职工帮扶慰问138人,困难职工元旦春节慰问138人,常态化送温暖144人。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
关心、关爱劳模,弘扬劳模精神,帮助困难职工解困、脱困。 |
||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
104.61 |
104.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
104.61 |
104.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
省部级劳模荣誉津贴人次 |
= |
11 |
人 |
11人 |
4 |
4 |
|
||
|
省部级困难劳模困难帮扶金人数 |
= |
6 |
人 |
6人 |
4 |
4 |
|
||||
|
省部级劳模春节慰问金人次 |
= |
37 |
人 |
37人 |
4 |
4 |
|
||||
|
省部级劳模生活补助金人次 |
= |
1 |
人 |
1人 |
4 |
4 |
|
||||
|
困难职工元旦春节送温暖慰问户数 |
= |
138 |
户 |
138户 |
4 |
4 |
|
||||
|
困难职工帮扶救助户数 |
= |
138 |
户 |
138户 |
4 |
4 |
|
||||
|
常态化送温暖慰问户次 |
= |
144 |
户 |
144户 |
4 |
4 |
|
||||
|
质量指标 |
资金发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
9 |
9 |
|
|||
|
时效指标 |
资金在规定时间内发放完成 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
12月31日前完成 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升劳模投入工作的积极性 |
定性 |
显著 |
|
显著 |
5 |
5 |
|
||
|
通过帮扶是否有效缓解困难职工家庭困难 |
定性 |
是 |
|
是 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
弘扬劳模精神、激发劳动热情 |
定性 |
是 |
|
是 |
5 |
5 |
|
|||
|
改善困难职工家庭生活状况 |
定性 |
是 |
|
是 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
||
|
省部级劳模服务满意度 |
≥ |
99 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
帮扶对象满意度指标 |
省级及以上建档困难职工满意度 |
≥ |
99 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省部级困难劳模困难帮扶标准 |
≥ |
5000 |
元/户 |
0.5万-2.5万元,共9.5万元 |
2 |
2 |
|
||
|
常态化送温暖慰问职工标准 |
= |
1000 |
元/户 |
0.1万元/户,共14.4万元 |
2 |
2 |
|
||||
|
省部级劳模荣誉津贴标准 |
≥ |
3600 |
元/人年 |
0.36万-0.69万元/人,共4.26万元 |
2 |
2 |
|
||||
|
省部级劳模生活补助金标准 |
= |
4800 |
元/人年 |
0.48万元/人,共0.48万元 |
2 |
2 |
|
||||
|
省部级劳模春节慰问金标准 |
= |
2100 |
元/人年 |
0.21万元/人,共7.77万元 |
2 |
2 |
|
||||
|
帮扶救助省级困难职工按标准 |
= |
3000 |
元/户 |
0.3万元/户,共39万元 |
2 |
2 |
|
||||
|
元旦春节送温暖慰问困难职工标准 |
= |
2000 |
元/户 |
0.2万元/户,共27.6万元 |
2 |
2 |
|
||||
|
帮扶救助全国级困难职工标准 |
= |
2000 |
元/户 |
0.2万元/户,共1.6万元 |
2 |
2 |
|
||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分100分,通过该项目的事实,关心、关爱劳模,弘扬劳模精神,帮助困难职工解困、脱困。 |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况,不存在问题。 |
||||||||||
|
改进措施 |
无建议。 |
||||||||||
|
项目负责人:熊丽蓉 |
财务负责人:王春容 |
||||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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