2024年度剑阁县行政审批和数据局部门决算

发布日期:2025-10-30    浏览量:次    来源:剑阁县行政审批和数据局   
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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)剑阁县行政审批和数据局贯彻落实党中央关于政务服务和数据工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,把坚持和加强党对政务服务和数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

(二)贯彻执行国家政务服务、数据管理等方面的法律法规和政策,组织起草全县政务服务和数据管理相关政策并组织实施,拟订并组织实施政务服务和数据发展战略、中长期规划和年度计划。

(三)负责政务服务体系建设,协同推进全县政务服务标准化、规范化、便利化建设,推进政务服务事项集中办理,牵头指导规范全县政务服务场所设立、窗口设置、业务办理。

(四)负责推进全县行政审批制度改革,统筹推进政务服务事项联合办理工作。

(五)指导协调全县政务服务工作,指导全县优化政务服务、提升行政效能、基层审批服务便民化工作。协调推进政务服务事项线上线下融合办理。

(六)统筹协调、监督推进全县政务服务事项进驻县政务服务大厅集中受理、办理。

(七)负责全县公共资源交易日常管理,编制公共资源交易目录,对进场公共资源交易项目实施现场监督。

(八)协同推进12345政务服务热线平台建设,畅通企业群众诉求渠道,推动合理诉求限时办理。

(九)统筹建立并落实涉企服务工作机制,推进涉企服务增值化改革。

(十)负责县发展和改革局、县经济信息化和科学技术局、县人力资源和社会保障局划入的行政审批事项的办理。

(十一)协调推进全县数据基础制度建设,拟订全县数据。

展战略、发展规划并组织实施,会同有关部门做好数据人才队伍建设。

(十二)协调推进数据资源整合共享及开发利用。负责全县

数据统筹管理,推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。

(十三)拟订数字剑阁建设发展规划。统筹推进数字政府建设

设,负责数字基础设施规划、协调和管理工作。

(十四)牵头推进全县数字经济发展,拟订全县数字经济发

展战略、规划、计划、考核并组织实施。

(十五)统筹数字社会规划和建设,牵头推进智慧城市建设

工作,协调推动公共服务和社会治理信息化,统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

剑阁县行政审批和数据局(本级)属于一级预算单位,下属二级预算单位0个。纳入剑阁县行政审批和数据局2024年度部门决算编制范围的单位3个,其中:行政单位1个,公益一类事业单位1个,股级事业单位1个。主要包括:剑阁县行政审批和数据局、剑阁县政务服务和公共资源交易中心(广元市农村产业流转交易剑阁分中心、剑阁县政府采购中心)和12345政务服务热线中心。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

1.剑阁县行政审批和数据局

2.剑阁县政务服务和公共资源交易中心

3.剑阁县12345政务服务热线中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为749.23万元。与2023年度相比,收、支总计各增加205.4万元,增长37.7%。主要变动原因是本年人员增加,项目增加。 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计749.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入684.73万元,占91.4%;其他收入64.5万元,占8.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为749.23万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加205.4万元,增长37.7%。主要变动原因是本年人员增加,项目增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出684.73万元,占本年支出合计的91.4%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.9万元,增长20.6%。主要变动原因是本年人员增加,项目增加。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出684.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出594.58万元,占86.8%;社会保障和就业支出42.69万元,占6.2%;卫生健康支出15.44万元,占2.3%;住房保障支出32.02万元,占4.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为684.73万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 支出决算为401.28万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为193.3万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为42.69万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.85万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.59万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为32.02万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出424.78万元,其中:

人员经费387.91万元,主要包括:基本工资114.64万元、津贴补贴25.68万元、奖金93.91万元、绩效工资50.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.69万元、职工基本医疗保险缴费15.44万元、其他社会保障缴费1.15万元、其他工资福利支出10万元、住房公积金32.02万元、对个人和家庭的补助支出1.8万元。

公用经费36.87万元,主要包括:办公费6万元、差旅费5.1万元、维修(护)费0.15万元、培训费0.5万元、公务接待费2.05、工会经费3.2万元、福利费6.67万元、其他交通费8.8万元、其他商品和服务支出4.4万元。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.052万元,完成预算100%,较上年度减少0.228万元,下降11.1%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.052万元,占100%。具体情况如下:             

1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算较2023年无变化,主要原因是因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算2023年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.052万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.228万元,下降11.1%。主要原因是接待减少。其中:

国内公务接待支出2.052万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,340人次,共计支出2.052万元,具体内容包括:2024年全县政务服务工作会议支出0.275万元、广元市政务服务和数据局开展政务服务和数据工作调研支出0.023万元、平武县政务服务和行政审批局赴我单位考察学习支出0.1万元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,剑阁县行政审批和数据局机关运行经费支出36.87万元,比2023年度增加2.81万元,增长7.6。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2024年度,剑阁县行政审批和数据局政府采购支出总额106.35万元,其中:政府采购货物支出47.45万元、政府采购服务支出58.9万元。主要用于县政务服务大厅扩容改造项目、天府通办”剑阁县分站点“智慧政务”创新能力建设等项目。授予中小企业合同金额106.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,剑阁县行政审批局无公务用车。

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,对24个项目编制了绩效目标,在预算执行过程中,选取24个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评,形成剑阁县行政审批和数据局2024年部门整体支出绩效评价报告,绩效自评得分为99分。绩效自评综述:2024年本单位很好地实现了整体支出绩效:组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项,对办理过程实施监督;指导、巡查乡镇便民服务中心运行;完成“村能办”“家门办”建设;入驻行政审批事项和公共服务事项100%全覆盖办理,各便民服务中心正常办件;指导全县一体化政务服务平台规范运行,进行业务培训,确保行政效能监察系统、“好差评”管理系统正常运行,开展政务地图+政务一本通特色服务,推进无差别综合窗口建设,川渝通办、“跨省通办”等跨地区一网办理,优化政务服务营商环境。代理政府采购业务,依法组织实施政府采购;全流程电子化交易系统正常运行,对接全国公共资源交易平台(四川省。广元市),做好土地(矿权)出(转)让、国有产权交易、政府采购、农村产权流转交易等各类公共资源交易活动的组织和服务。负责民生热线的接听、汇总、交办、收集等事项;负责平台数据的分析、运用,民生诉求的研判等;完成政务大厅扩容改造,增加人社、医保服务窗口,更好地实现了便民服务体系;“天府通办”剑阁分站点建设,全面提升了分站点“看、问、查、办、评”等网上服务能力。 

第三部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。
四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存量资金安排。 

第四部分 附件

 附件1

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

 一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。剑阁县行政审批和数据局下属二级单位2个,其他事业单位2个,分别是剑阁县政务服务和公共资源交易中心(广元市农村产业流转交易剑阁分中心、剑阁县政府采购中心)和县12345政务服务热线中心。

(二)机构职能。县行政审批和数据局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)拟订全县政务服务体系建设规划并指导实施。

(2)组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项,对办理过程实施监督。

(3)会同相关部门拟定行政审批制度改革工作意见,清理规范县级行政审批项目,规范优化审批流程,负责并联审批的组织、协调和督办工作。

(4)做好“放管服”改革工作,承接好上级下放至本县的行政审批权限,监管好县本级下放至乡镇的审批权限。

(5)制定政务服务各项规定并组织实施,对入驻窗口单位进行考核,负责窗口工作人员的日常管理。

(6)推进政务服务信息化平台建设,拟订全县政务服务系统电子政务大厅建设规划并指导实施,组织实施网上申请、网上预审、网上审批。

(7)负责剑阁县公共资源交易中心的建设和管理。

(8)受理行政审批违法违纪行为的投诉举报,会同相关部门调查处理。

(9)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(10)负责县12345政务服务热线中心工作的指导、管理。

(11)承办县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况。2024年在职人员总数29人,其中公务员8人,机关工勤人员1人;事业人员20人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。2024年收入决算总额749.23万元,均为财政拨款收入。

(二)支出情况。2024年支出决算总额749.23万元。其中:一般公共服务支出659.08万元,社会保障和就业支出42.69万元,医疗卫生与计划生育支出15.44万元,住房及保障支出32.12万元。

2024年一般公共预算财政拨款基本支出424.79万元(其中:人员经费387.92万元,公用经费36.87万元),项目支出324.44万元。

(三)结余分配和结转结余情况。2024年无财政拨款结转。 

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。我局预算绩效完成情况良好,将所有的资金均纳入预算绩效管理模式,严格遵循先有预算、后有支出的原则,让有限的资金用到刀刃上,坚决杜绝不必要的开支,充分发挥财政资金效益,树立预算绩效管理意识,营造好预算绩效管理的良好氛围。

1.履职效能。我局整体绩效目标中选定5个核心职能目标,对职能目标完成效果情况绩效分析。

(1)县乡村三级政务服务平台建设推进有力。一是县政务服务大厅升级改造基本完成。全县投入180余万元推进县政务服务中心扩容改造,目前已高质量全面完成,预计12月中旬实现医保和人社窗口入驻;完善县政务服务大厅行业窗口服务区、综合服务专区、惠企政策专区、工程建设项目联审中心、政务公开专区、涉企服务专区等功能化区域,优化母婴室、休息等候区等亲民化区域设置,融入廉政文化元素,进一步打造企业群众办事的“总门户”。二是镇村便民服务体系建设更加完善。继续推进镇村便民服务能力和水平高质量发展,已初步完成下寺镇五星级便民服务中心建设,主动开展下寺镇峰垭村、东宝镇双西村“政务服务+供销”试点,全面建成乡镇便民服务中心和村(社区)便民服务站“一件事”专窗,为农村地区提供更加便捷的政务服务;持续深化“村能办”“家门办”便民服务体系建设,发布2024年服务事项清单98项,统一制作办事指南98个,组织开展业务培训3次,联合广电公司全面进行系统维护,进一步提升“村能办”“家门办”的运行效能。

(2)“高效办成一件事”成效明显。认真落实国务院、省政府关于“高效办成一件事”系列决策部署,逐步推进5项个人全生命周期“一件事”、9项企业全生命周期“一件事”和10个工程建设项目全生命周期“一件事”高效办理,大力推进新生儿出生、开办运输企业、企业破产信息核查、社会保障卡居民服务“一件事”“川渝通办”,实现开办餐饮店、水电气网报装等“一件事”“一网通办”。今年以来已高效办理新生儿出生、开办运输企业、开办餐饮店、水电气网报装“一件事”13件、工程建设项目全生命周期“一件事”347件。

(3)政务服务数字化集成化建设再上新台阶。一是“一网通办”应用进一步深化创新。持续深化四川政务服务网剑阁分站点建设,常态化做好运行维护,“天府通办”APP剑阁分站点已上线运行,实现政务服务事项“网上办”“掌上办”。申请省市行业应用116个,打造本地应用4个。四川政务服务网剑阁分站点“一件事一次办”专区建设进一步优化,开办餐饮店、开办运输企业、新生儿出生、教育入学、企业注销等13个“一件事”已动态纳入专区运行。县政务服务智能化数字化水平持续提升,已配备自助终端设备6台,实现17个应用“自助办”。二是跨区域跨行业跨部门协同服务机制进一步完善。聚焦企业群众异地高频办事需求,依托“跨域通办”专窗,推动政务服务事项“异地受理、就近办理”,梳理“跨省通办”事项208项、“川渝通办”事项362项、“省内通办”事项50项、一单一图一表省内通办试点事项49项、“全市通办”事项151项,今年以来,共计办理跨区域跨行业跨部门事项1301件。三是电子证照应用场景进一步拓展。其中“电子身份证”已实现在酒店住宿等场景互认,“电子驾驶证”已实现交通事故和违章处理、执法检查等8种电子证照用于18类场景。依托身份证、营业执照等身份信任源点,对能够数据共享、在线核验的证照类材料,完成全省一体化政务服务平台减免配置,已实现营业执照、资质证书、身份证等电子证照在企业登记、建筑施工、燃气经营、投资和工程建设等34个高频政务服务事项中的应用免提交。四是“互联网+监管”平台信息配置更加精准。全县“互联网+监管”事项认领率、实施清单填报率、执法人员入驻率均达100%,累计监管行为录入34718条。

(4)立足大数据管理助力新质生产力发展。一是推行首席数据官制度,建立以分管县领导为首席数据官,部门分管领导、业务骨干为数据专员的数据工作队伍。二是规范管理县级政务信息化项目,组织开展对剑阁县人防机动信息处理指挥系统项目进行评审。三是积极培育数字经济核心产业规上(限上)企业,学习探索推进“智改数转”,加快数字技术与实体经济深度融合、促进传统行业数字化转型,完成数字经济核心产业产值0.47亿元。四是全面启动全域数字化规划,已向县政府争取全域数字化规划咨询服务资金25万元,为全县数字化转型发展、加快推进数字政府建设、做深做实数据管理工作制定精准可行的实施规划提供支撑。五是加强与35个部门的沟通协调,依托广元数据交换网,实现政务数据实时开放共享,真正让数据多“跑路”,让企业、群众少跑腿,促进政务数据应用。截至2024年11月,编制共享数据目录1180条,开放数据1114个,数据共享完成率98.33%,数据开放完成率94.4%。

(5)12345热线服务高质高效。创新建立热线“927”管理法、“六制”工作法,总结12345政务服务热线“五条提纲”,接件率、办结率、按时办结率、态度满意率实现“四个100%”,群众满意率实现99.6%,超市目标1.6个百分点。联动建立12345热线“五本台账”,实现12345热线与“办不成事”窗口、政务服务“好差评”、联审中心“满意度”、交易投诉质疑、行政执法监督深度融合,“听民之声、谋民之利、解民之忧”作用突出,全年共办件21385件,分派电话12800余次,催办督办6400余次,协调协同700余次,全县无一漏接、无一超期,服务质效持续提升。

2.预算管理。我局严格按照县财政局预算编制要求中明确的要求、方法、口径等规范编制部门预算,要求我局机关各股室要根据工作实际情况进行编报,编报要切合实际,实事求是,切忌虚编、乱编,确保报送质量。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费支出,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保证了我局整体支出的规范化、制度化。

3.财务管理。2024年我局严格遵守财经纪律做到了无违规违纪行为;同时我局积极同财政部门及时沟通学习,能及时完成财政部门组织的决算、编报、审核等工作;我局合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离,有效防范了风险,保证财政资金的安全和高效运行。

4.资产管理。我局资产的配置严格按照政府采购相关制度执行,我局近两年均无闲置资产。

5.采购管理。2024年我局共6个政府采购项目,其中2个集中采购项目,4个分散采购项目。所有项目均落实了支持中小企业发展政策、按时按质完成采购任务和采购支付。

(二)部门预算项目绩效分析。我局按照“谁申请资金,谁编制绩效目标”的原则和规定的方法、程序科学合理编制绩效目标,严格按照事前绩效申报,事中绩效监控,事后绩效自评进行绩效目标的管理及报送工作。绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年我局所有项目均编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时对新增50万元以上的项目和增幅超过20%的原有项目均进行事前绩效评估,并撰写了事前绩效评估报告,使资金的使用更合理合规。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个,涉及预算总金额110.76万元,1-12月预算执行总体进度为100%,无预算结余率大于10%的项目。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数7个,涉及预算总金额213.68万元,1-12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。我局预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序,部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配,绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配,所有部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。我局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向基本相符,偏差主要是因为由于县财政资金紧张,县国库不能及时审核计划;我单位对需调整的项目,在执行过程中采取相对应的调整措施,整体绩效执行较好。

3.目标实现。我局项目均按时完成绩效目标数量指标,项目绩效目标数量指标与预期目标基本一致,项目均按时完成绩效目标效益指标,并与预期目标相一致,整体绩效实施较好。

(三)绩效结果应用情况。2024年我局预算完成情况良好,整体支出政策依据充分,目标制定明确;按照计划有序实施,资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效,整个支出实施达到了预期的绩效目标,服务对象满意度较高。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2024年本单位很好地实现了整体支出绩效:组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项,对办理过程实施监督;指导、巡查乡镇便民服务中心运行;完成“村能办”“家门办”建设;入驻行政审批事项和公共服务事项100%全覆盖办理,各便民服务中心正常办件;指导全县一体化政务服务平台规范运行,进行业务培训,确保行政效能监察系统、“好差评”管理系统正常运行,开展政务地图+政务一本通特色服务,推进无差别综合窗口建设,川渝通办、“跨省通办”等跨地区一网办理,优化政务服务营商环境。代理政府采购业务,依法组织实施政府采购;全流程电子化交易系统正常运行,对接全国公共资源交易平台(四川省。广元市),做好土地(矿权)出(转)让、国有产权交易、政府采购、农村产权流转交易等各类公共资源交易活动的组织和服务。负责民生热线的接听、汇总、交办、收集等事项;负责平台数据的分析、运用,民生诉求的研判等;完成政务大厅扩容改造,增加人社、医保服务窗口,更好地实现了便民服务体系;“天府通办”剑阁分站点建设,全面提升了分站点“看、问、查、办、评”等网上服务能力。自评得分99分。

(二)存在问题。我局2024年整体绩效运行较好,但也存在一一些问题和不足。一是我局各股室对预算绩效管理意识不够强,认识还不是很到位,理解不充分,对工作重点把握不到位, 主要原因是这项工作起步较晚,缺乏系统的业务知识培训。二是宣传有待加强,预算绩效管理工作整体氛围有待进一步营造,主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强,不好找到宣传切入点。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。

(三)改进建议。加强财政绩效管理业务的学习,进一步提高业务素质,切实提升财政绩效管理工作水平;在编制预算时,应结合上年实际开支和标准定额,合理编制当年预算,提高预算编制的准确度,科学、合理地测算部门收支,提高预算精细化管理水平;加强预算执行进度,提高财政资金使用效率。 

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082324T000011753237-政务服务大厅工作人员工作服

主管部门

剑阁县行政审批和数据局本级

实施单位(盖章)

剑阁县行政审批和数据局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政务服务中心标准化建设实施方案的通知》川办发〔2009〕18号,进一步完善政务服务标准化建设工作,展示窗口工作人员良好精神风貌,提升政务服务形象和亲和力,统一工作人员着装。

进一步完善了政务服务标准化建设工作,展示窗口工作人员良好精神风貌,提升政务服务形象和亲和力,统一工作人员着装。

2.项目实施内容及过程概述

《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政务服务中心标准化建设实施方案的通知》川办发〔2009〕18号,进一步完善政务服务标准化建设工作,展示窗口工作人员良好精神风貌,提升政务服务形象和亲和力,统一了工作人员着装。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

47.60

47.60

27.45

57.67%

10

10

 

其中:财政资金

47.60

47.60

27.45

57.67%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

套数

119

119

20

20

 

质量指标

设计得体,穿着属实

定性

 

20

20

 

时效指标

完成时限

1

1

10

10

 

效益指标

社会效益指标

展示工作人员良好风貌,进一步提升政务服务形象和亲和力

定性

 

30

30

 

满意度指标

满意度指标

工作人员和办事群众满意度

98

%

98

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

统一着装,工作人员更规范服务,提升了县政务服务中心整体形象。


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082324T000010814803-县政务服务大厅扩容改造项目

主管部门

剑阁县行政审批和数据局本级

实施单位(盖章)

剑阁县行政审批和数据局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过加快推进政务服务标准化规范化便利化,统筹线上线下政务服务,促进区域和城乡政务服务均衡发展,推动审批服务与事中事后监管有效衔接,持续提升行政效能,让办事群众少跑路,实现“一站式”服务,为企业群众提供更加优质高效的政务服务。

推进政务服务标准化规范化便利化,统筹线上线下政务服务,促进区域和城乡政务服务均衡发展,推动审批服务与事中事后监管有效衔接,让办事群众少跑路,实现“一站式”服务,为企业群众提供更加优质高效的政务服务。

2.项目实施内容及过程概述

以“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革为牵引,加强政务服务事项(包括依申请办理的行政权力事项和公共服务事项)管理,通过加快推进政务服务标准化规范化便利化,统筹线上线下政务服务,促进区域和城乡政务服务均衡发展。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

109.13

60.00

54.98%

10

10

目前已支付完成

其中:财政资金

0.00

109.13

60.00

54.98%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

配套数字大厅安装建设(大厅硬件运行管理系统、窗口业务辅助系统、局域网络及系统集成))

1

1

10

10

 

大厅扩容改造场地装修及机关搬迁简装

1220

平方米

1220

10

10

 

新增办事窗口工位、自助服务区、休闲等候区及后台办公区及设备

52

52

10

10

 

质量指标

县政务服务大厅扩容改造

定性

 

10

10

 

时效指标

完成时间

1

1

5

5

 

效益指标

社会效益指标

营商环境及“一站式”便民利民环境

定性

 

30

30

 

满意度指标

满意度指标

办事群众及企业满意度

98

%

98

10

10

 

成本指标

经济成本指标

大厅改造及配套办公设备所需资金

129.99

万元

129.99

5

5

 

合计

100

100

 

评价结论

政务服务大厅扩容后,人社、医保进驻,更好实现了办事只进一扇门,只跑一次腿,办事环境也更好了,受到办事群众好评。


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082325T000013211880-剑阁县“村能办”“家门办”便民服务平台建设项目

主管部门

剑阁县行政审批和数据局本级

实施单位(盖章)

剑阁县行政审批和数据局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全面建设我县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅“村能办”“家门办”便民服务体系,实现真能办、便捷办,基层便民服务水平明显提升,服务运行标准化,服务供给规范化,群众办事便利化。

我县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅实现了“村能办”“家门办”便民服务体系,实现真能办、便捷办,基层便民服务水平明显提升,服务运行标准化,服务供给规范化,群众办事便利化。

2.项目实施内容及过程概述

经十九届人民政府第19次常务会议审定了县行政审批局《关于解决“村能办”“家门办”便民服务平台建设资金的请示》,全面建设我县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅“村能办”“家门办”便民服务体系。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

132.70

50.00

37.68%

10

10

财政资金紧张,未审核用款计划,结转至2025年度

其中:财政资金

0.00

132.70

50.00

37.68%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

全面覆盖剑阁县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅

100

%

100

20

20

 

 

质量指标

全面完成剑阁县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅“村能办”“家门办”建设

100

%

100

20

20

 

 

成本指标

建设经费

132.7

万元

132.7万元

10

10

 

项目效益

社会效益指标

基层便民服务水平明显提升,服务运行标准化,服务供给规范化,群众办事便利化。

定性

 

30

30

 

满意度指标

满意度指标

办事群众满意度

100

%

100

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

我县29个乡镇、364个村社、3个小区和县政务服务大厅实现了“村能办”“家门办”便民服务体系,实现真能办、便捷办,基层便民服务水平明显提升,服务运行标准化,服务供给规范化,群众办事便利化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

建设与维护:广元市电子政务外网运营中心

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