2024年度剑阁县审计局单位决算

发布日期:2025-10-30    浏览量:次    来源:剑阁县审计局   
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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)单位主要职能。

(1)主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(2)贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。

(3)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。

(4)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况。

(5)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(6)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(7)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(8)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(9)组织开展审计领域内的国际交流与合作。

(10)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(11)完成县委、县政府交办的其他任务。

(12)职能转变。

(二)2024年重点工作完成情况。

2024年全年审计项目计划18个,除1个新增跨年项目外,全部按计划完成,审计项目及无项目监督共查出问题金额9357万元,审计促进整改落实有关问题资金5300余万元,向纪委移送处理书10份,移交问题线索16条,促进建章立制46项,向上级审计委员会办公室重大事项汇报17件,四川省剑门关高级中学党委书记邓思勇经济责任审计荣获2024年四川省优秀审计项目(县级非民生类)二等奖,审计工作获得审计厅法规处处长黄立明、资环处处长张忠、司法厅立法二处处长温晖等领导肯定性评价,连续三年获得市局和县级目标考核一等奖。

二、机构设置

剑阁县审计局无下属二级单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个(正科级),其他事业单位1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

1.剑阁县审计局

2.剑阁县财政监督检查事务中心

3.剑阁县政府投资审计中心

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为739.91万元。与2023年度相比,收、支总计各减少40.91万元,下降5.24%。主要变动原因是单位项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计739.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入739.91万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计739.91万元,其中:基本支出590.71万元,占79.84%;项目支出149.2万元,占20.16%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为739.91万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少40.91万元,下降5.24%。主要变动原因是单位项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出739.91万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.91万元,下降2.75%。主要变动原因是项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出760.82万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出666.15万元,占87.56%;社会保障和就业支出42.07万元,占5.53%;卫生健康支出21.04万元,占2.76%;住房保障支出31.56万元,占4.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为739.91万元,支出决算数为739.91万元,完成全年预算数的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):全年预算为340.76万元,支出决算为340.76万元,完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):全年预算为20万元,支出决算为20万元,完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):全年预算为129.2万元,支出决算为129.2万元,完成全年预算的100%。

4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):全年预算为128.55万元,支出决算为128.55万元,完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为57.96万元,支出决算为57.96万元,完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):全年预算为13.46万元,支出决算为13.46万元,完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):全年预算为6.51万元,支出决算为6.51万元,完成全年预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为43.47万元,支出决算为43.47万元,完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出590.71万元,其中:

人员经费525.8万元,主要包括:基本工资149.05万元、津贴补贴76.51万元、奖金127.77万元、绩效工资32.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.96万元、职工基本医疗保险缴费19.97万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金43.47万元、其他工资福利支出16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.56万元。

公用经费64.91万元,主要包括:办公费6.7万元、印刷费8万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费6.1万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费5.4万元、工会经费7.15万元、福利费9.06万元、其他交通费18.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成预算的100%;较上年减少0.01万元,下降0.18%。决算数与预算数持平的主要原因是我部门严格执行中央八项规定,从严控制“三公”经费开支,严格按照预算执行。决算数较上年支出数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.4万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费预算为0万元,支出决算为0万元。因公出国(境)支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.01万元,下降0.18%。2024年度支出决算数与2023年支出决算数基本持平。其中:

国内公务接待支出5.4万元。主要用于执行审计业务开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次721人次,共计支出5.4万元,具体内容包括:接待各级审计业务检查2.6万元;接待其他单位交流学习及乡镇片区审计组等,金额2.8万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年,剑阁县审计局机关运行经费支出64.91万元,比2023年度增加4.09万元,增长6.72%。主要原因是单位工会经费及福利费与2023年相比增加6.48万元。

(二)政府采购支出情况

2024年,剑阁县审计局未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,本单位无公务用车辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对审计项目经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对4个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指用于提高审计能力及日常审计工作补助的转移支出。

十六、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):指单位开展审计业务工作的项目经费 。

十七、一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项):指单位开展审计工作、业务培训等支出的信息化费用。

十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082322T000005316709-审计专项

主管部门

剑阁县审计局本级

实施单位(盖章)

剑阁县审计局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

加强审计业务学习;完成省厅及市局安排的审计项目;完成计划内审计项目等

完成省厅和市局审计项目5个,积极参加上级组织的业务培训,审计人员业务水平得到整体提升。

2.项目实施内容及过程概述

完成省厅和市局审计项目5个,积极参加上级组织的业务培训,完成计划内审计项目

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

20.00

20.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

20.00

20.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

省厅和市局审计项目

2

5

20

20


质量指标

完成上级交办的审计项目

定性

按质按时


按质按时

20

20


时效指标

完成时间

定性

2024年12月31日

2024年12

20

20


效益指标

可持续影响指标

基层审计队伍计算机审计能力和数据分析水平

定性

逐步提高


审计队伍计算机审计能力和数据分析水平逐步提高

20

20


满意度指标

满意度指标

上级部门对审计工作满意度

98

%

98%

10

10


合计

100

100


评价结论

严格按照绩效目标要求执行。

存在问题

改进措施

项目负责人:母映博

财务负责人:侯猛

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082322T000005948491-审计视频会商系统经费

主管部门

剑阁县审计局本级

实施单位(盖章)

剑阁县审计局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为确保审计署、审计厅、市审计局的视频会议及审计业务培训会正常举行,需对会议室的音响系统、拼接屏等设备进行日常维护。

确保了本年度审计署、审计厅、市审计局的视频会议及审计业务培训会正常举行,保障了会议设备的正常运行。

2.项目实施内容及过程概述

对会议室的音响系统、拼接屏等设备进行日常维护。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4

4

4

100.00%

10

10


其中:财政资金

4

4

4

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

音响系统设备、拼接屏

5

5

20

20


质量指标

质量合格

100

%

100

25

25


时效指标

完成时间

定性

2024年12月31日前完成

12

10

10


效益指标

社会效益指标

提高审计人员业务水平

100

%

100

25

25


满意度指标

服务对象满意度指标

审计干部满意度

100

%

100

10

10


合计

100

100


评价结论

按照预算执行,达到了绩效目标。

存在问题

改进措施

项目负责人:母映博

财务负责人:侯猛


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082322T000005950148-审计项目经费

主管部门

剑阁县审计局本级

实施单位(盖章)

剑阁县审计局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

主要完成2024年计划内项目审计,完成县委、县政府临时交办的项目,提高审计质量,切断审计机关与被审计单位的任何联系。

2024年完成计划项目17个(包含预算管理类6个;政府投资类3个;资源环境类1个;农业农村类1个;经济责任类6个)

2.项目实施内容及过程概述

2024年完成计划项目17个(包含预算管理类6个;政府投资类3个;资源环境类1个;农业农村类1个;经济责任类6个)

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

105.20

105.2

105.2

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

105.20

105.2

105.2

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

计划内审计项目

15

17

20

20


质量指标

提高审计质量,按时完成审计任务

定性

好坏


20

20


时效指标

完成时间

定性

12

12

10

10


效益指标

社会效益指标

切断审计机关与被审计单位的任何联系

定性

好坏


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

县委、县政府满意度

98

%

98

10

10


合计

100

100


评价结论

严格按照预算执行,达到绩效目标。

存在问题

改进措施

项目负责人:母映博

财务负责人:侯猛

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082321T000000187973-聘请中介机构审计费用

主管部门

剑阁县审计局本级

实施单位(盖章)

剑阁县审计局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据《审计署办公厅关于规范聘请中介机构参与审计工作的通知》(审办发〔2018〕53号),聘请工程造价一审中介机构、工程复核中介机构和工程财务审计中介机构,为国家节约资金,有效控制造价,提高工作效率。

聘请了2名具备项目及财务水平的人员协助单位审计工作,高质高效完成了审计任务,节约了财政资金,提高了工作效率。

2.项目实施内容及过程概述

聘请工程造价一审中介机构、工程复核中介机构和工程财务审计中介机构

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

20.00

20.00

20.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

20.00

20.00

20.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

工程审计

=

2

3

15

15


质量指标

节约资金,有效控制工程造价,提高审计质量

定性


20

20


时效指标

完成时间

=

12

12

15

15


效益指标

社会效益指标

有效控制工程造价,提高工作效率

定性

好坏


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

上级部门考核满意度

98

%

98

10

10


合计

100

100


评价结论

严格按照预算要求执行,达到绩效目标。

存在问题

改进措施

项目负责人:母映博

财务负责人:侯猛

第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


主办单位: 剑阁县人民政府办公室

建设与维护:广元市电子政务外网运营中心

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