2024年度中国共产主义青年团剑阁县委员会单位决算

发布日期:2025-10-27    浏览量:次    来源:中国共产主义青年团剑阁县委员会   
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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

主要职责

1.行使共青团剑阁县委赋予的领导全县共青团工作、少先队工作的职权,对全县性青年社团组织,进行指导和管理。

2.贯彻执行有关青少年事务的法律法规,参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针,对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.调查青年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理工作; 维护学校稳定和社会安定团结。

5.在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

6.会同有关部门对全县青少年外来工作进行管理和提供服务,负责与国外青少年国才体、政府青年机构、国际地域性青年组织及其他友好团体的交流工作。

7.参与制定全县有关青年统战工作的政策,做好全县青年 统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承办县委、县政府和上级团委交办的有关事项。

机构设置

共青团剑阁县委属于一级预算单位,下属预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入2024年度部门决算编制范围的预算单位包括:

中国共产主义青年团剑阁县委员会
















第二部分2024年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为252.90万元。与2023年度相比,收、支总计各增加58.33万元,增长29.98%。主要变动原因是人员增加,项目增加,预算相应增加。

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计252.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入252.90万元,占100%。

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计252.90万元,其中:基本支出119.44万元,占47.23%;项目支出133.46万元,占52.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为252.90万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加58.33万元,增长29.98%。主要变动原因是人员增加,项目增加,预算相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出252.90万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加58.33万元,增长29.98%。主要变动原因是人员增加,项目增加,预算相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出252.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出230.05万元,占90.96%;社会保障和就业支出10.83万元,占4.28%;卫生健康支出3.64万元,占1.45%;住房保障支出8.37万元,占3.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为252.90万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):全年预算为66.56万元,支出决算为66.56万元,完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):全年预算为133.46万元,支出决算为133.46万元,完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):全年预算为30.03万元,支出决算为30.03万元,完成全年预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为10.83万元,支出决算为10.83万元,完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):全年预算为2.14万元,支出决算为2.14万元,完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):全年预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成全年预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 全年预算为8.37万元,支出决算为8.37万元,完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出119.44万元,其中:

人员经费106.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元,完成预算100%,较上年度增加0.03万元,增长5.3%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.60万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.60万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.03万元,增长5.30%。主要原因是财政预算安排。其中:

国内公务接待支出0.60万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次,80人次(不包括陪同人员),共计支出0.60万元,具体内容包括:接待兄弟省市(区)团委、省内各市(州)团委等来剑执行公务、开展业务活动开支的餐费和交通费等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,共青团剑阁县委机关运行经费支出13.05万元,比2023年度增加2.63万元,增长25.27%。主要原因是人员增加,公用经费预算相应增加。

(二)政府采购支出情况

2024年度,共青团剑阁县委、县政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,共青团剑阁县委共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对大学生志愿服务西部计划项目等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。 

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





















第四部分附件


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082321T000000097395-青年人才交友联谊活动经费

主管部门

中国共产主义青年团剑阁县委员会本级

实施单位(盖章)

中国共产主义青年团剑阁县委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 为我县青年人才搭建交友平台,营造良好的生活和工作氛围

总体完成年度目标,青年参与人数103人,活动开展质量优,于2024年底前圆满举行,青年人才参与度高,活动成本控制在预算范围内。

2.项目实施内容及过程概述

总体完成年度目标,青年参与人数103人,活动开展质量优,于2024年底前圆满举行,青年人才参与度高,活动成本控制在预算范围内。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

9.18

9.18

9.18

100.00%

10

10


其中:财政资金

9.18

9.18

9.18

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

青年人才参与人数

100

人次

100 

15

15


质量指标

举办青年人才交友联谊活动

定性


优 

15

15


时效指标

完成时间

定性

2024年12月31日前


2024年12月31日前 

20

20


效益指标

社会效益指标

落实青年人才扎根剑阁,服务剑阁

定性


优 

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

参与青年人才参与度

90

%

 90

10

10


成本指标

经济成本指标

活动成本

91758

91758 

10

10


合计

100

100


评价结论

总体完成年度目标,青年参与人数103人,活动开展质量优,于2024年底前圆满举行,青年人才参与度高,活动成本控制在预算范围内。

存在问题

 无

改进措施

项目负责人:刘姝贝

财务负责人:黄金塬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082321T000000097510-志愿者活动经费

主管部门

中国共产主义青年团剑阁县委员会本级

实施单位(盖章)

中国共产主义青年团剑阁县委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

关心志愿者的工作和生活,为他们提供工作和生活的必须条件

总体完成年度目标,召开志愿者素质拓展活动3场,开展志愿者培训人数50人,志愿者参与度达98%,2024年底前完成,保障志愿者生活,志愿者满意度高,活动成本控制在预算内。

2.项目实施内容及过程概述

总体完成年度目标,召开志愿者素质拓展活动3场,开展志愿者培训人数50人,志愿者参与度达98%,2024年底前完成,保障志愿者生活,志愿者满意度高,活动成本控制在预算内。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

8.00

8.00

8.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

8.00

8.00

8.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

召开志愿者素质拓展活动

1

场次

1 

15

15


对志愿者进行培训

22

人次

22 

15

15


质量指标

志愿者培训参与度

95

%

95 

10

10


时效指标

完成时间

定性

2024年12月31日


2024年12月31日 

10

10


效益指标

社会效益指标

关心保障志愿者的生活和工作

定性


优 

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

志愿者满意度

90

%

90 

10

10


成本指标

经济成本指标

活动成本

80000

80000 

10

10


合计

100

100


评价结论

总体完成年度目标,召开志愿者素质拓展活动3场,开展志愿者培训人数50人,志愿者参与度达98%,2024年底前完成,保障志愿者生活,志愿者满意度高,活动成本控制在预算内。

存在问题

 无

改进措施

 无

项目负责人:孙林

财务负责人:黄金塬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082321T000000104376-青少年宫童伴之家(留守儿童)经费

主管部门

中国共产主义青年团剑阁县委员会本级

实施单位(盖章)

中国共产主义青年团剑阁县委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

 关爱留守儿童,为留守儿童提供温暖的家,结成一对一帮扶,让留守儿童健康成长

总体完成年度目标,童伴妈妈人数12人,留守儿童人数73人,每月开展集体活动,2024年底前完成,培养留守儿童良好环境保护意识,留守儿童及家长满意度高,活动成本控制在预算范围内。

2.项目实施内容及过程概述

总体完成年度目标,童伴妈妈人数12人,留守儿童人数73人,每月开展集体活动,2024年底前完成,培养留守儿童良好环境保护意识,留守儿童及家长满意度高,活动成本控制在预算范围内

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

7.00

7.00

7.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

7.00

7.00

7.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

童伴妈妈人数

2

人次

 2

15

15


留守儿童人数

50

人次

50 

15

15


质量指标

每月开展一次集体活动

定性


优 

10

10


时效指标

完成时间

定性

2024年12月31日前


2024年12月31日前 

10

10


效益指标

社会效益指标

培养留守儿童的良好环保意识

定性


优 

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

90

%

90 

5

5


留守儿童满意度

90

%

90 

5

5


成本指标

经济成本指标

活动成本

70000

70000 

10

10


合计

100

100


评价结论

总体完成年度目标,童伴妈妈人数12人,留守儿童人数73人,每月开展集体活动,2024年底前完成,培养留守儿童良好环境保护意识,留守儿童及家长满意度高,活动成本控制在预算范围内

存在问题

 无

改进措施

 无

项目负责人:孙林

财务负责人:黄金塬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082322T000005949300-团队工作活动保障经费

主管部门

中国共产主义青年团剑阁县委员会本级

实施单位(盖章)

中国共产主义青年团剑阁县委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展五四、人才交友联谊、少先队等工作活动,引导广大青少年不忘初心,为我县青年人才营造良好的生活和工作氛围。

总体完成年度目标,举办4场五四活动、3场人才交友联谊活动,搭建交友平台,营造良好生活工作氛围,弘扬五四精神,2024年完成,参与青年满意度高,活动成本控制在预算范围内。

2.项目实施内容及过程概述

总体完成年度目标,举办4场五四活动、3场人才交友联谊活动,搭建交友平台,营造良好生活工作氛围,弘扬五四精神,2024年完成,参与青年满意度高,活动成本控制在预算范围内。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

7.80

7.80

7.80

100.00%

10

10


其中:财政资金

7.80

7.80

7.80

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

举办人才交友联谊活动频次

1

场次

1 

5

5


举办五四活动频次

1

场次

 1

5

5


质量指标

搭建交友平台,营造良好生活工作氛围

定性


优 

10

10


开展活动,弘扬五四精神

定性


优 

10

10


时效指标

完成时间

2024

2024 

10

10


效益指标

生态效益指标

引导广大青年不忘初心,建设好剑阁

定性


优 

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

参与青年满意度

90

%

 90

10

10


成本指标

经济成本指标

活动成本

78000

78000 

20

20


合计

100

100


评价结论

总体完成年度目标,举办4场五四活动、3场人才交友联谊活动,搭建交友平台,营造良好生活工作氛围,弘扬五四精神,2024年完成,参与青年满意度高,活动成本控制在预算范围内。

存在问题

 无

改进措施

 无

项目负责人:张宏

财务负责人:黄金塬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51082322T000007317977-大学生志愿服务西部计划项目

主管部门

中国共产主义青年团剑阁县委员会本级

实施单位(盖章)

中国共产主义青年团剑阁县委员会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为落实大学生服务西部计划地方项目纳入对各县区党委群团目标考核,计划招募10名西部计划志愿者,保障志愿者工作及生活补贴。

总体完成年度目标,招募大学生志愿者21人,保障志愿者工作生活及补贴,2024年完成,为剑阁县吸引更多的大学生志愿者,大学生志愿者满意度高,成本控制在预算范围内。

2.项目实施内容及过程概述

总体完成年度目标,招募大学生志愿者21人,保障志愿者工作生活及补贴,2024年完成,为剑阁县吸引更多的大学生志愿者,大学生志愿者满意度高,成本控制在预算范围内。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

127.17

101.49

101.49

100.00%

10

10


其中:财政资金

127.17

101.49

101.49

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

大学生志愿者数量

30

30 

10

10


质量指标

保障志愿者工作及生活补贴

定性


优 

10

10


时效指标

完成时间

定性

2024年12月31日前


2024年12月31日前 

20

20


效益指标

可持续影响指标

为剑阁县吸引更多的大学生志愿者

定性


优 

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

大学生志愿者满意度

90

%

90 

10

10


成本指标

经济成本指标

经济成本

1014876

1014876 

20

20


合计

100

100


评价结论

总体完成年度目标,招募大学生志愿者21人,保障志愿者工作生活及补贴,2024年完成,为剑阁县吸引更多的大学生志愿者,大学生志愿者满意度高,成本控制在预算范围内。

存在问题

 无

改进措施

 无

项目负责人:孙林

财务负责人:黄金塬

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


主办单位: 剑阁县人民政府办公室

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