剑阁县行政审批和数据局2025年部门预算

发布日期:2025-04-11    浏览量:次    来源:剑阁县财政局   
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第一部分 剑阁县行政审批和数据局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县行政审批和数据局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县行政审批和数据局2025年部门预算表

第一部分 剑阁县行政审批和数据局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)剑阁县行政审批和数据局职能简介

剑阁县行政审批和数据局贯彻落实关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策的部署,在履行职责过程中加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是:

1.拟订全县政务服务体系建设规划并指导实施。

2.组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项,对办理过程实施监督。

3.会同相关部门拟定行政审批制度改革工作意见,清理规范县级行政审批项目,规范优化审批流程,负责并联审批的组织、协调和督办工作。

4.做好“放管服”改革工作,承接好上级下放至本县的行政审批权限,监管好县本级下放至乡镇的审批权限。

5.制定政务服务各项规定并组织实施,对入驻窗口部门进行考核,负责窗口工作人员的日常管理。

6.推进政务服务信息化平台建设,拟订全县政务服务系统电子政务大厅建设规划并指导实施,组织实施网上申请、网上预审、网上审批。

7.负责剑阁县公共资源交易中心的建设和管理。

8.受理行政审批违法违纪行为的投诉举报,会同相关部门调查处理。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.进行全域数字化规划工作,摸清全县数字化转型发展的基础现状,明确发展方向,制定可行的实施规划。

11.承办县委、县政府交办的其他任务。

(二)剑阁县行政审批和数据局2025年重点工作

1.纵深推动政务服务“三化”建设。推进县级政务服务大厅标准化建设,配套数字大厅系统集成同步建成。深化综合窗口改革,依申请类政务服务事项纳入无差别综合窗口“一窗受办”率达100%。优化镇村便民服务体系建设,统一事项受理标准,强化事项运行全流程监管。

2.探索政务服务增值化改革。攻坚“高效办成一件事”,推进5项个人全生命周期,8项企业全生命周期,工程建设项目全生命周期“一件事”办理。推进惠企政策直达快享,规范运行惠企政策精准推送系统,实现政策查询、申报、兑现、评价、监督等全过程网上运行,建立“一企一档”企业信息库。推动“天府通办”智慧政务创新能力建设,优化四川政务服务网剑阁分站点、“天府通办”APP剑阁分站点网上服务能力。

3.持续提升网上政务服务能力。完善电子证照共享应用体系,加强电子证照跨地区跨部门互通互认,拓展电子证照应用领域。依托四川省“互联网+监管”平台,监管事项认领率、发布率100%,监管行为“应录尽录”、监管数据“应归尽归”、目录编制“应改尽改”。推行告知承诺、容缺预审、分段办理施工许可证、单体竣工联合验收等机制化常态化运行。健全市政接入外线工程联合现场踏勘工作机制,落实“一表申报”“一窗受理”“一事联办”“一网通办”。

4.持续优化12345政务服务便民热线。继续创新开展“六制”工作法,科学研判,跟踪落地,联动建好“四本台账”,积极备战全省、全市第二届12345热线技能大赛,全力落实热线网络、专责人员、工作机制三项保障。

5.全面提升公共资源交易服务质效。积极做好省市公共资源交易一体化平台和四川省政府采购一体化平台对接运用,持续巩固“示范交易中心”和“五减”成果,建立交易现场不良行为记录台账,建立防控措施,协助抓好系统治理,主动接受市场主体和社会公众监督。

6.进行全域数字化规划,对当前全县数字经济社会、智慧城市发展情况进行摸底了解,同时对未来数年内全县数字化建设提出建设性方向指导和规划,为推进大数据工作打好基础。

三、部门预算单位构成

第二部分剑阁县行政审批和数据局下属二级预算单位0个。纳入剑阁县行政审批局2023年度部门决算编制范围的单位3个,其中:行政单位1个,公益一类事业单位1个,股级事业单位1个。主要包括:剑阁县行政审批局、剑阁县政务服务和公共资源交易中心(广元市农村产业流转交易剑阁分中心、剑阁县政府采购中心)和12345政务服务热线中心。

第二部分 剑阁县行政审批和数据局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,剑阁县行政审批和数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县行政审批和数据局2025年收支预算总数684.02万元,比2024年收支预算总数减少65.21万元,主要原因是预算项目减少。

(一)收入预算情况

剑阁县行政审批和数据局2025年收入预算684.02万元,其中:上年结转50.23万元,占7.3%;一般公共预算拨款收入633.79万元,占92.7%。

(二)支出预算情况

剑阁县行政审批和数据局2025年支出预算684.02万元,其中:基本支出466.79万元,占68.2%;项目支出217.23万元,占31.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县行政审批和数据局2025年财政拨款收支预算总数684.02万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少65.21万元,主要原因是预算项目减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入633.79万元,上年结转50.23万元;支出包括:一般公共服务支出585.19万元、社会保障和就业支出48.05万元、卫生健康支出15.79万元、住房保障支出34.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县行政审批和数据局2025年一般公共预算当年拨款633.79万元,比2024年预算数减少115.54万元,主要原因是预算项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出534.96万元,占84.4%;社会保障和就业支出48.05万元,占7.6%;卫生健康支出15.79万元,占2.5%;住房保障支出34.98万元,占5.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.(2010306)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2025年预算数为358.88万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、接待费等日常公用经费及组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项,对办理过程实施监督;指导、巡查乡镇便民服务中心运行;指导全县一体化政务服务平台规范运行,进行业务培训,维护行政效能监察系统及“好差评”管理系统,优化政务服务营商环境的政务大厅水电费、网络使用及维修维护费、乡镇便民服务中心的督查经费,推进无差别综合窗口建设、大数据工作业务经费等。

2.(2010350)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为226.31万元,主要用于事业人的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、维修维护费等日常公用经费等。

3.(2080505)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为46.64万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.(2089999)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.41万元,主要用于:实施上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.(2101101)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为5.48万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.(2101102)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为10.31万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.(2210201)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为34.98万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县行政审批和数据局2025年一般公共预算基本支出466.79万元,其中:

人员经费426.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金支出。

公用经费40.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县行政审批和数据局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.95万元,其中:公务接待费1.95万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.1万元,主要原因是厉行节约,严控经费。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

(三)因公出国(境)经费

因公出国(境)经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县行政审批和数据局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县行政审批和数据局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年剑阁县行政审批和数据局下属局机关1家行政部门以及2家事业部门的机关运行经费财政拨款预算为40.78万元,比2024年预算增加3.91万元,增长9.6%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

剑阁县行政审批和数据局2025年无政府采购预算安排

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底剑阁县行政审批和数据局共有车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年剑阁县行政审批和数据局开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算207.78万元。其中:运转类项目4个,涉及预算40.79万元;特定目标类项目7个,涉及预算166.99万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,我部门只涉及公务接待费用。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

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