目 录
第一部分 剑阁县融媒体中心单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 剑阁县融媒体中心2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 剑阁县融媒体中心2025年部门预算表
第一部分 剑阁县融媒体中心概况
一、基本职能及主要工作
(一)剑阁县融媒体中心职能简介
1.贯彻执行党的新闻宣传方针,坚持正确舆论导向,认真落实意识形态责任制,及时准确宣传党的方针政策。
2.围绕县委县政府中心工作、重大活动,策划组织采访报道,做好全县的对内对外宣传工作和政务信息服务,切实加强媒体监督,为县域经济社会发展营造良好舆论氛围。
3.负责电视台、广播电台、“直播剑阁”微信微博手机客户端、“剑阁发布”政务微信微博、“剑阁手机报”等媒体平台的采访、编辑、刊(播)发和日常运营维护、安全播出管理工作,提高新闻传播效率。
4.负责对外新闻宣传,做好对外宣传平台的采编刊播工作,向电视、网络、报刊等外宣媒体提供各类稿件,组织协调外宣媒体采访报道工作。
5.按照“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的模式,统筹调度全县媒体宣传资源。
6.加强对社情民意和社会舆情的分析研判,切实做好释疑解惑、舆论引导,为县委县政府决策提供科学依据,为人民群众提供媒资服务。
7.负责广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务工作,负责上级授权的广播、电视功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。
8.负责全县应急广播、县广播电视无线发射台(站)的节目源的采编、制作及播出。
9.负责探索创新融媒体传播平台和媒体融合发展运行机制;加快融合便民服务、文化服务等其他功能。
10.完成县委县政府交办的其他任务。
(二)剑阁县融媒体中心2025年重点工作
2025年为中心“提质增效年”,总体工作思路:始终坚持“党管宣传、党管意识形态、党管媒体”原则,加快推进媒体深度融合发展,以新闻产品提质增量增效为出发点和落脚点,再掀内外宣工作新高潮,力争新闻作品生产水平和宣传效果继续走在全市前列。
一是持续唱响主旋律。围绕县委“1233”执政兴县战略,推出一批有深度、有温度、有品质、有影响的节目,让剑阁好故事持续热传,真正做好剑阁经济社会发展的“服务员”、联系政府与群众的“联络员”、推广展现剑阁形象的“宣传员”。
二是持续做强上宣工作。聚焦“大蜀道国际文化旅游目的地核心区、中国绿色铝都重要承载地、全国农业绿色发展先行区、最优营商环境“剑阁样板”等,在四川卫视等平台上一批有影响力的新闻宣传稿件,持续喊响擦亮“剑阁是个好地方”。
三是持续做好媒体业态。精心策划、用心创作一批有深度、有黏度、生动鲜活的新媒体“爆款”作品,提高剑阁融媒APP、剑阁融媒抖音号的阅读量、点击量、粉丝量,扩大剑阁融媒传播效果,更好服务剑阁经济社会发展。
四是持续做强干部队伍。坚持党建引领,发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用,提升团队整体素养。通过“实战练兵”“走出去”“请进来”开展业务培训,提升干部专业技术水平,实现队伍和业务“双提升”目标。
五是持续做细安全播出。安全播出是新闻工作的生命线,不断强化政治敏锐感和安全责任意识,严格落实“三审三校”和“重播重审”制度,完善安全播出管理流程、应急预案等相关制度,加强机房值班值守,及时检查维护设备,强化重要敏感期安全意识,不断完善安全播出防控体系建设,坚决确保媒体安全。
二、部门预算单位构成
剑阁县融媒体中心下属二级预算单位1个,其中差额事业单位1个。主要包括:剑阁县传媒营运中心。
第二部分 剑阁县融媒体中心2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,剑阁县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出。剑阁县融媒体中心2025年收支预算总数644.93万元,比2024年收支预算总数增加(减少)96.22万元,主要原因是项目经费增加。
(一)收入预算情况
剑阁县融媒体中心2025年收入预算644.93万元,其中:一般公共预算拨款收入594.93万元,占92.25%;事业单位经营收入50万元,占7.75%。
(二)支出预算情况
剑阁县融媒体中心2025年支出预算644.93万元,其中:基本支出434.93万元,占67.44%;项目支出210万元,占32.56%。
二、财政拨款收支预算情况说明
剑阁县融媒体中心2025年财政拨款收支预算总数644.93万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加96.22万元,主要原因是项目经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入594.93万元、事业单位经营收入50万元;支出包括:一般公共服务支出513.13万元、社会保障和就业支出40.02万元、卫生健康支出12.91万元、住房保障支出28.88万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
剑阁县融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款594.93万元,比2024年预算数增加86.22万元,主要原因是项目经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出513.13万元,占86.25%;社会保障和就业支出40.02万元,占6.73%;卫生健康支出12.91万元,占2.17%;住房保障支出28.88万元,占4.85%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2025年预算数为503.13万元,主要用于:主要用于27名在编人员,13名控制编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资支出,日常的办公费、水电费、差旅等费用,以及各个平台、APP平台使用的租金和升级维护、UPS电源改造等支出。
2.一般公共服务(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项)2025年预算数为10万元,主要用于:融媒体中心顶楼处漏。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为38.5万元,主要用于:27名在编人员按照养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.51万元,主要用于:按照失业、工伤保险制度为27名在编人员由单位缴纳的失业、工伤保险费的支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为12.91万元,主要用于:按规定为27名在编人员由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为28.88万元,主要用于:部门按规定为27名在编人员缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
剑阁县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出434.93万元,其中:
人员经费404.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。
公用经费30.5万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
剑阁县融媒体中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3.82万元,其中:公务接待费0.82万元,公务用车购置及运行维护费3万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降0.04万元,主要原因是厉行节约、控制成本。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障我中心新闻采访工作开展。
(三)因公出国(境)经费
2025年部门预算未编列因公出国(境)经费,未安排出国(境)任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
剑阁县融媒体中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
剑阁县融媒体中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,剑阁县融媒体中心及下属1家差额拨款事业单位机关运行经费财政拨款预算为30.5万元,比2024年预算增加0.14万元,增长(下降)0.46%。主要原因工会经费、福利费增加。
(二)政府采购情况
剑阁县融媒体中心2025年无政府采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,剑阁县融媒体中心共有车辆2辆,其中,特种业务用车1辆、其他公务用车1辆。剑阁县融媒体中心无价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年剑阁县融媒体中心开展绩效目标管理的项目17个,涉及预算240.5万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目2个,涉及预算30.5万元;特定目标类项目8个,涉及预算210万元。涉密项目0个。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的经营收入。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项):指机关单位开展工作办公场所进行楼顶处漏及安全排查。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指部门按照失业、工伤保险制度由单位缴纳失业、工伤保险的支出。
八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。
十、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
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